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老師好!企業(yè)社保沒(méi)有計(jì)提,直接在工資里扣,社保由企業(yè)代繳后,個(gè)人不夠部分進(jìn)賬給企業(yè)怎么做憑證?

2020-10-13 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-13 10:43

同學(xué),您好,主要的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時(shí):應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120. 社保結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100

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快賬用戶1185 追問(wèn) 2020-10-13 10:46

老師好!所有費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提,怎么做憑證?個(gè)人給企業(yè)進(jìn)賬部分

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:48

個(gè)人給企業(yè)進(jìn)賬部分是怎么理解這個(gè)意思

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快賬用戶1185 追問(wèn) 2020-10-13 10:50

企業(yè)社?;鶖?shù)低了,社保部門的基數(shù)高,繳社保后,個(gè)人補(bǔ)給企業(yè)的個(gè)人部分。

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齊紅老師 解答 2020-10-13 10:54

你企業(yè)繳納的時(shí)候有個(gè)計(jì)提的分錄,你是怎么做的?就把收到的錢沖回來(lái)就可以了

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快賬用戶1185 追問(wèn) 2020-10-13 11:08

借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款

借管理費(fèi)用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬-社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保
貸銀行存款
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齊紅老師 解答 2020-10-13 11:11

同學(xué),對(duì)的,如果退回來(lái)錢就直接沖這個(gè)分錄

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快賬用戶1185 追問(wèn) 2020-10-13 11:12

老師怎么做憑證?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 11:16

借管理費(fèi)用-社保-10 貸應(yīng)付職工薪酬-社保-10 借銀行存款10 借應(yīng)付職工薪酬-社保-10

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快賬用戶1185 追問(wèn) 2020-10-13 11:19

借管理費(fèi)用-社保-10 貸應(yīng)付職工薪酬-社保-10 借銀行存款10 借應(yīng)付職工薪酬-社保-10 后邊都是借嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 11:21

是的,紅產(chǎn)中應(yīng)付職工薪酬了,銀行存款進(jìn)來(lái)錢是正的

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同學(xué),您好,主要的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時(shí):應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120. 社保結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100
2020-10-13
你好!這個(gè)支付工資的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分
2023-12-14
您好,若想稅前扣除個(gè)人社保,按增加工資處理,即個(gè)人社保由個(gè)人承擔(dān)。借成本或費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬~社保(企業(yè))。借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸其他應(yīng)付款~社保(個(gè)人)
2021-03-16
您好。 再次確認(rèn)一下:企業(yè)部分是1000元,還是企業(yè)+個(gè)人部分是1000元
2021-01-05
你好,增加稅前工資即可
2025-01-09
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