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老師匯算清繳后需繳納400元所得稅,3月補(bǔ)提了一筆去年的企業(yè)所得稅,借以前年度調(diào)整損益300,貸應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅300,去年已計(jì)提了一筆分錄借所得稅100.貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得100,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是3月份做還是4月份??支付的分錄就下月做,借:應(yīng)交稅費(fèi)一企業(yè)所得稅400,貸:銀行存款

2023-04-19 20:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-19 20:10

你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)?以前年度調(diào)整損益? 到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 的 分錄是在 3月份做

你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)?以前年度調(diào)整損益? 到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 的 分錄是在 3月份做
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快賬用戶7159 追問 2023-04-19 20:16

現(xiàn)在做合并報(bào)表發(fā)現(xiàn)有300元的差額,才想起來補(bǔ)提了一筆調(diào)整去年所得的分錄,本以為到4月份做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-19 20:17

(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶7159 追問 2023-04-19 20:21

沒,就是說3月還需做一筆借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)300貨:以前年度損益300

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齊紅老師 解答 2023-04-19 20:21

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7159 追問 2023-04-19 20:22

4月份只需做一筆付款的分錄就行對(duì)嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅400,銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-04-19 20:22

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶7159 追問 2023-04-19 23:14

做完我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系差額就是以前年度調(diào)整的300,是要手動(dòng)調(diào)整22年報(bào)表嗎,還是直接調(diào)整23年期初數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-04-20 07:57

你好,發(fā)生了??以前年度調(diào)整損益 的情況下,報(bào)表關(guān)系符合這個(gè)就可以的 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7159 追問 2023-04-20 08:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-20 11:26

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)?以前年度調(diào)整損益? 到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 的 分錄是在 3月份做
2023-04-19
您好 請(qǐng)問您應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目有余額么
2020-10-13
之前19多計(jì)提做借應(yīng)交稅費(fèi)400貸以前年度損益調(diào)整400借以前年度損益調(diào)整400貸未分配利潤(rùn)400
2020-10-12
你好 用以前年度損益調(diào)整和利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021-01-14
?你好;? ? ?是的。? 結(jié)轉(zhuǎn)下:借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整; 這樣就做 3筆就可以了? ?
2022-07-07
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