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借:主營業(yè)務(wù)成本943.4 應(yīng)交稅費(進項稅額)56.6 貸:銀行存款1000 老師,發(fā)票開錯,已經(jīng)被認證抵扣,進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄?

2020-10-12 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-12 17:37

你好 你是購買方 你做轉(zhuǎn)出處理 :借主營業(yè)務(wù)成本56.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 56.6 記得次月做轉(zhuǎn)出申報

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你好 你是購買方 你做轉(zhuǎn)出處理 :借主營業(yè)務(wù)成本56.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 56.6 記得次月做轉(zhuǎn)出申報
2020-10-12
你好,是什么原因?qū)е碌男枰鲞M項稅額轉(zhuǎn)出處理呢
2020-10-12
你好!原分路紅字沖回就可以,貸方的話不做銀行存款做應(yīng)付賬款,或預(yù)付賬款
2022-12-05
同學(xué), 轉(zhuǎn)出的時候 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-11
借庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅進項轉(zhuǎn)出300, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,10000 借利潤分配未分配利潤, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費,10300 借應(yīng)付職工薪酬福利費帶庫存商品10300
2024-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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