你好 你是購買方 你做轉(zhuǎn)出處理 :借主營業(yè)務(wù)成本56.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 56.6 記得次月做轉(zhuǎn)出申報
借:主營業(yè)務(wù)成本943.4 應(yīng)交稅費(進項稅額)56.6 貸:銀行存款1000 老師,進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
借:主營業(yè)務(wù)成本943.4 應(yīng)交稅費(進項稅額)56.6 貸:銀行存款1000 老師,發(fā)票開錯,已經(jīng)被認證抵扣,進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
進項稅抵扣和銷項的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?比如現(xiàn)在購進一批貨物100稅額是13然后分錄:借原材料 100 進項稅額(未認證)13 貸:銀行存款113,發(fā)票抵扣時:借:應(yīng)交稅費—進項稅額(未認證)13 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額(已認證)13,結(jié)轉(zhuǎn)銷項時:借:應(yīng)交稅費—銷項稅額 60 貸:應(yīng)交稅費—進項稅額(已認證)13 應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 47 這樣對嗎
已經(jīng)抵扣專票,紅沖后,分錄怎么寫啊,之前是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸: 銀行存款
老師,不得抵扣進項的分錄 ①取得專票 借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸銀行存款 ②稅務(wù)機關(guān)認證 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 ③進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 老師這個分錄對嗎?②跟③這個后面的(進項稅額)跟(進項稅額轉(zhuǎn)出)他兩也沒相抵???
工會會計實操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個稅app匯算清繳時,綜合所得還會涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項附加扣除這幾項目?2、退休工資需要交個稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個時間段申報?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個該怎么處理
老師 上個月老板實收資本增加20000,這個6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個模塊進去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請教個問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報銷客戶的花銷,可以做費用抵所得稅嗎
老師你們有這個表格嗎
老師您好!1、買關(guān)是什么意思?2、有什么法律規(guī)定?3、買關(guān)是不是就委托報關(guān)?
請問老師,農(nóng)業(yè)公司農(nóng)機折舊計入什么科目?主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果計入主營業(yè)務(wù)成本,沒有收入的情況下,稅務(wù)會不會有風(fēng)險提示?
老師,收到客戶三張6個月到期的銀行承兌匯票,我們立馬就背書給債權(quán)人二張,請問我的賬務(wù)處理是不是借:應(yīng)收票據(jù),貸:預(yù)收賬款,背書時,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù),想問下到期最終這個銀行給的款是除了貼現(xiàn)息的金額,是不是這二張票據(jù)就是這個債權(quán)人承擔(dān)了貼息的費用