你好!原分路紅字沖回就可以,貸方的話不做銀行存款做應(yīng)付賬款,或預(yù)付賬款
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
已經(jīng)抵扣專票,紅沖后,分錄怎么寫啊,之前是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 銀行存款
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個(gè)分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師你好,21年有一個(gè)會計(jì)分錄本應(yīng)是, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 結(jié)果寫成了 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 現(xiàn)在怎么改呢
沒有實(shí)務(wù)入庫的買入付款,拿到專票,怎么抵扣增值稅,比如快遞費(fèi)拿到專票,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款; 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
老師合并報(bào)表編制抵消分錄在母公司的賬套里編制?還是子公司賬套里編制呢?
我是個(gè)體戶的藥店,我這個(gè)月的工資薪金我應(yīng)該怎么報(bào)?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會減少,申報(bào)增值稅時(shí),開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
這樣我銀行存款余額不是不一樣了嘛
您好,不沖銀行,貸方做應(yīng)付賬款或借方的預(yù)付賬款