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#提問(wèn)#增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣,這10%的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 當(dāng)期的增值稅130000,計(jì)提抵扣的數(shù)額是13000嗎?

2020-10-12 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-12 13:35

您好,是的。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 13000 貸 銀行存款11700 其他收益 1300

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快賬用戶1024 追問(wèn) 2020-10-12 13:44

130000-13000=本期應(yīng)納稅額117000 但申報(bào)時(shí)申報(bào)表自動(dòng)帶出應(yīng)納稅額是13萬(wàn),這個(gè)要怎么改?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:30

您好,有個(gè) 附表四,加計(jì)抵扣情況這里需要填寫1300的

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快賬用戶1024 追問(wèn) 2020-10-12 15:13

好的!還有 正常情況這幾個(gè)表沒(méi)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)的是不是打開直接0保存

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快賬用戶1024 追問(wèn) 2020-10-12 15:13

這三個(gè)表

這三個(gè)表
這三個(gè)表
這三個(gè)表
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齊紅老師 解答 2020-10-12 15:15

您好,我圈出來(lái)的地方填寫13000。 其他地方自動(dòng)保存,都是為0

您好,我圈出來(lái)的地方填寫13000。


其他地方自動(dòng)保存,都是為0
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快賬用戶1024 追問(wèn) 2020-10-12 15:25

這張點(diǎn)擊提交顯示這樣

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齊紅老師 解答 2020-10-12 15:52

您好,您這里填寫一下或者選擇一下試試

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您好,是的。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 13000 貸 銀行存款11700 其他收益 1300
2020-10-12
意思就是說(shuō)你的增值稅可以加計(jì)扣除。
2022-04-14
加計(jì)抵減不用做分錄-_-||
2022-03-16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減 貸營(yíng)業(yè)外收入
2022-03-29
你好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%,再額外抵扣這些。
2023-09-07
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