加計抵減不用做分錄-_-||
生活性服務(wù)業(yè)納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額的15%計提當(dāng)期加計抵減額,當(dāng)期需要做計提分錄嗎?如何做計提當(dāng)期加計抵減額?
2.2019年10月1日至2022年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計15%,抵減應(yīng)納稅額。(自2019年4月1日至2019年9月31日,生活性服務(wù)業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進行稅額加計10%,抵減應(yīng)納稅額。) 老師這個政策,加計扣除怎么加計呢?
允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%抵減應(yīng)納稅額 這是什么意思
老師,生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納稅額的話,請問這加計抵減的如何操作呢?需要做會計分錄嗎?
二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額的5%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進項稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。這句話是什么意思
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
哪里下載工商年報pdf
您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
那怎么走賬?。烤褪钦f分錄怎么做???比如當(dāng)期銷項稅額是300、取得進項是200,認證了200,次月應(yīng)交稅費100,加計抵減額是200?15%=30
這個加計抵減,除非你要交的時候,才做賬
對呀,我這個是上月300銷項,200的進賬,有100的差額,也就是應(yīng)交稅費,我次月肯定要交稅啊。比如我要交稅了。次月 怎么這部分相關(guān)的分錄啊
對呀,我這個是上月300銷項,200的進賬,有100的差額,也就是應(yīng)交稅費,我這月肯定要交稅啊。比如我這個月交稅了。這月 怎么做這部分相關(guān)的分錄啊
同學(xué)加計抵減的那個記入其他收益
全部分錄都怎么做的?
借銷項 貸進項 其他收益 未交增值稅
抵減部分是多少?計入其他收益,還包括附加稅那些抵減的部分嗎?
就以我上面的舉的例子的數(shù),麻煩給出相關(guān)分錄來
只是增值稅抵減,同學(xué)
你們抵減的就是30的,同學(xué)
那他的附加稅的計稅依據(jù)是,加計扣除之前算的增值稅呢?還是加計扣除以后算的增值稅呢。?
同學(xué)是你們交的增值稅
我們交的增值稅,應(yīng)該是是加計扣除的后算的那個增值稅嗎?按理說應(yīng)該是嗎?
例如就是我舉的那個例子應(yīng)交增值稅300-200-30=70
按這個70算的附加稅嗎?而不是按100算附加稅。是這樣嗎?
對的同學(xué)你的理解是正確的