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生活性服務(wù)業(yè)納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額的15%計提當(dāng)期加計抵減額,當(dāng)期需要做計提分錄嗎?如何做計提當(dāng)期加計抵減額?

2022-03-16 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-16 10:27

加計抵減不用做分錄-_-||

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快賬用戶3961 追問 2022-03-16 10:37

那怎么走賬?。烤褪钦f分錄怎么做???比如當(dāng)期銷項稅額是300、取得進項是200,認證了200,次月應(yīng)交稅費100,加計抵減額是200?15%=30

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齊紅老師 解答 2022-03-16 10:39

這個加計抵減,除非你要交的時候,才做賬

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快賬用戶3961 追問 2022-03-16 10:44

對呀,我這個是上月300銷項,200的進賬,有100的差額,也就是應(yīng)交稅費,我次月肯定要交稅啊。比如我要交稅了。次月 怎么這部分相關(guān)的分錄啊

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快賬用戶3961 追問 2022-03-16 10:45

對呀,我這個是上月300銷項,200的進賬,有100的差額,也就是應(yīng)交稅費,我這月肯定要交稅啊。比如我這個月交稅了。這月 怎么做這部分相關(guān)的分錄啊

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齊紅老師 解答 2022-03-16 10:45

同學(xué)加計抵減的那個記入其他收益

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快賬用戶3961 追問 2022-03-16 11:19

全部分錄都怎么做的?

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齊紅老師 解答 2022-03-16 11:21

借銷項 貸進項 其他收益 未交增值稅

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快賬用戶3961 追問 2022-03-16 11:23

抵減部分是多少?計入其他收益,還包括附加稅那些抵減的部分嗎?

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快賬用戶3961 追問 2022-03-16 11:23

就以我上面的舉的例子的數(shù),麻煩給出相關(guān)分錄來

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齊紅老師 解答 2022-03-16 11:27

只是增值稅抵減,同學(xué)

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齊紅老師 解答 2022-03-16 11:28

你們抵減的就是30的,同學(xué)

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快賬用戶3961 追問 2022-03-16 11:28

那他的附加稅的計稅依據(jù)是,加計扣除之前算的增值稅呢?還是加計扣除以后算的增值稅呢。?

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齊紅老師 解答 2022-03-16 11:50

同學(xué)是你們交的增值稅

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快賬用戶3961 追問 2022-03-16 11:54

我們交的增值稅,應(yīng)該是是加計扣除的后算的那個增值稅嗎?按理說應(yīng)該是嗎?

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快賬用戶3961 追問 2022-03-16 11:56

例如就是我舉的那個例子應(yīng)交增值稅300-200-30=70

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快賬用戶3961 追問 2022-03-16 11:57

按這個70算的附加稅嗎?而不是按100算附加稅。是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-16 12:16

對的同學(xué)你的理解是正確的

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加計抵減不用做分錄-_-||
2022-03-16
就是你但進項不允許抵扣, 加計扣除也不允許抵扣。
2023-09-07
你好,副表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
2023-04-03
郵政服務(wù) 電信服務(wù) 現(xiàn)代服務(wù),是指圍繞制造業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)等提供技術(shù)性、知識性服務(wù)的業(yè)務(wù)活動。包括研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)、物流輔助服務(wù)、租賃服務(wù)、鑒證咨詢服務(wù)、廣播影視服務(wù)、商務(wù)輔助服務(wù)和其他現(xiàn)代服務(wù)。 生活服務(wù),是指為滿足城鄉(xiāng)居民日常生活需求提供的各類服務(wù)活動。包括文化體育服務(wù)、教育醫(yī)療服務(wù)、旅游娛樂服務(wù)、餐飲住宿服務(wù)、居民日常服務(wù)和其他生活服務(wù)。
2024-07-20
你好,比如你們單位是現(xiàn)代服務(wù)行 你這個月的進項是100,允許抵扣的是100加上100乘以10%
2022-08-10
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