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二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。我公司屬于高新技術(shù)企業(yè),這個(gè)月繳增值稅應(yīng)該怎樣抵減?

2023-09-07 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-07 15:54

你好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%,再額外抵扣這些。

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你好,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%,再額外抵扣這些。
2023-09-07
就是你但進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣, 加計(jì)扣除也不允許抵扣。
2023-09-07
你好,學(xué)員,具體什么問題的
2023-10-11
學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023-11-08
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2 貸:其他收益? 2
2023-11-14
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