=10350/(1%2B1%)*0.01 ,取得是不含稅算的,這個你們那邊給核定率這個應(yīng)該是0.01

老師,對方是一個叉車臨工,沒有簽合同,對方給我們在稅務(wù)局代開了發(fā)票,共3000多,這個公司這邊說還要讓他交一個個稅的完稅證明,但是在稅務(wù)局去交稅的話是不是按照經(jīng)營所得項目給他們征稅,不會按照勞動報酬來征稅呢
老師,這是個人到稅務(wù)局網(wǎng)點(diǎn)代開的普通發(fā)票,代開金額含稅價97500,征收率%1,請問這個個人所得稅經(jīng)營所得是怎么計算出來的,我算來算去算不出來,有公式嗎?謝謝
老師,我這邊有一筆個人開叉車的費(fèi)用是在稅務(wù)局代開的發(fā)票,總共10350元,稅務(wù)局給他扣了102.48的個稅,我計算出來怎么都算到這個金額呢,請問這個是怎么算的呢
老師,建筑公司,個人去稅務(wù)局代開了3萬的勞務(wù)發(fā)票給我們,我們是否要在開票當(dāng)月代扣代繳個人所得稅?3萬勞務(wù)發(fā)票,不含稅金額是29702.97,是否應(yīng)該按這個金額計算個人所得稅,怎么計算呢
老師,我們勞務(wù)外包,收到了包工頭在稅務(wù)局代開的發(fā)票,增值稅和附加稅他都已經(jīng)交了,那么我們還需要給代扣個人所得稅嗎?我付出去的這筆款應(yīng)如何做賬,算不算是我們的成本呢
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答