同學(xué)你好 這個就是按照實(shí)際的來申報(bào)就行了 這個按照3%的稅率填寫,然后再填寫減免稅明細(xì)表
老師問一下,今年小規(guī)模納稅人,季報(bào)超了30萬,可是今年都是免稅,填小規(guī)模增值稅表,填那一行里面?
老師小規(guī)模納稅人現(xiàn)在都是免稅的,那填季度增值稅申報(bào)表應(yīng)該哪里填可以免稅?
今年的小規(guī)模季度30萬以下免稅,增值稅主表怎么填?填含稅金額還是不含稅金額?
小規(guī)模納稅人季度沒超30萬,增值稅減免稅申報(bào)表那里還要填數(shù)據(jù)么?
老師,今年小規(guī)模是季度不超過30萬還是45萬免增值稅?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,可以找個樣本給我看看,可以嗎
這個沒有樣本的呢
老師,填哪里呢,具體位置
老師,填哪里呢,具體位置
上面那個點(diǎn)添加就可以了
老師,有2個添加,是上面的添加還是上下添加都點(diǎn)
就是上面的那個添加
老師,我這是今年新登記的企業(yè),這是第二個季度,填寫資產(chǎn)負(fù)債表,年初余額要填寫嗎
同學(xué)你好 需要填寫的哦
老師,那年初數(shù)就填寫上個季度的,對吧
這個是累計(jì)下來的,按照你的財(cái)務(wù)軟件里的來寫
老師,我們是新公司,現(xiàn)在是第二個季度,那資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額,應(yīng)該填寫哪個時間節(jié)點(diǎn)的,能明確的說下嗎
同學(xué)你好 年初數(shù)就是年初的數(shù),都是一樣的,這個是累積下來的
老師,我們是今年半中腰才設(shè)立的新公司,我們的年初數(shù)是寫啥時候的累計(jì)數(shù),從哪里累計(jì),能說清楚些嗎
這個單位是四月份才開辦的,四月份呢,我都填的是期末數(shù)填的那一個季度的,然后這個月第二季這個是下一個季度,然后我就是把上一個季度的那個數(shù)字填在年初數(shù)上面對吧。
新公司也是累積下來的,和利潤表和現(xiàn)金流量表不一樣, 四月份開始辦的,也是一樣的,比如說這個月季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表,季報(bào)和月報(bào)的都是一樣的
那就是我把上個季度的那個數(shù)字填寫在年初數(shù)上面,對嗎老師
對,年初數(shù)就是四月初的數(shù)