季度45萬(wàn)以內(nèi)的第十欄,超過(guò)的在第12欄。
老師問一下,今年小規(guī)模納稅人,季報(bào)超了30萬(wàn),可是今年都是免稅,填小規(guī)模增值稅表,填那一行里面?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬(wàn)填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎?
小規(guī)模納稅人季度45萬(wàn)是免增值稅的,這個(gè)免稅銷售收入填在增值稅申報(bào)的那張主表哪一行
老師,現(xiàn)在小規(guī)模免征增值稅,納稅申報(bào)表里填哪里啊
老師你好,現(xiàn)在小規(guī)模開普票免稅,第三季度開了50萬(wàn),增值稅申報(bào)表應(yīng)該填哪里
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說(shuō)這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來(lái)了,請(qǐng)問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請(qǐng)問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
老師好,公司章程可編輯的電子版本是去工商拉取還是?
繳納企業(yè)所得稅分錄怎么寫
老師,我這邊是買廢車上拆下來(lái)的電機(jī),一個(gè)電機(jī)可以拆下來(lái)廢鋁,廢鐵,銅絲,強(qiáng)磁,每天拆很多電機(jī),這個(gè)成本要怎么分?jǐn)偤线m,暫時(shí)不考慮用工?現(xiàn)在用的用友T加
請(qǐng)問關(guān)于補(bǔ)發(fā)2024年工資 因?yàn)樾б娌缓萌ツ隂]發(fā),現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),其中涉及一個(gè)人的個(gè)人所得稅的扣繳,工資表上還要扣除嗎? 去年沒扣除
老師,收到以前年度職工退回的工資,金額約十幾萬(wàn),應(yīng)該在所得稅匯算清繳填入哪個(gè)表格?
資產(chǎn)負(fù)債率高的原因有哪些?
超過(guò)45萬(wàn)了,但是現(xiàn)在不是全部都免稅嗎?我們開的都是普票
對(duì)的,是的,都是免稅的,只不過(guò)是位置填寫的不一樣。
那是45萬(wàn)部分填在第十欄,超過(guò)45萬(wàn)部分再填12欄是嗎?
哦,不是的,如果你的銷售額是50萬(wàn)的話,全部都填寫到第12欄里面,前提是都是普通發(fā)票免稅的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
對(duì)了,增值稅的附表還要填寫嗎
超過(guò)45萬(wàn)的填寫截面表,其他的就不用填寫。
截面表是什么
超過(guò)45萬(wàn)的,需要去填寫減免明細(xì)表。