您好, 借成本費(fèi)用類科目 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
跨年抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,怎么做賬
發(fā)生已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么寫
我公司已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)生退貨,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,等賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,流通性農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額抵扣了,稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,哪么應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
微信掃碼加老師開通會(huì)員
那庫存需要轉(zhuǎn)出是嗎?
你好, 如果您采購的是商品,那您就直接轉(zhuǎn)到庫存商品庫存商品不轉(zhuǎn)出了,
什么意思做一筆采購庫存相反的分錄嗎
您好 您只是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,您沒有退貨,庫存商品不做相反的分錄 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是我上面給你寫的分錄,
好的,采購的是商品也是 借成本費(fèi)用類科目 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
您好 借庫存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
OK,明白了謝謝老師
你好。 不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)