借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
發(fā)生已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要做轉(zhuǎn)出賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
購(gòu)入進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,發(fā)生退貨稅額賬務(wù)分錄怎么處理?
你好老師,我們公司是一般納稅人,之前購(gòu)進(jìn)一批商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,已經(jīng)開了紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在的賬務(wù)處理是不是:借:庫(kù)存商品 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))?
外貿(mào)企業(yè)已抵扣退稅的紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬務(wù)怎么處理
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,產(chǎn)生部分退貨,賬務(wù)怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局上企業(yè)信息里注冊(cè)資本和投資資本總額不一致是什么原因呢?
小規(guī)模納稅人,本季度開增值稅專用發(fā)票21萬(wàn),開普通發(fā)票8萬(wàn),收入合計(jì)29萬(wàn),21萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅是需要交的,請(qǐng)問(wèn)普票的8萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅要交嗎?
老師,二手車行業(yè)怎么開發(fā)票的?
老師單位食堂充的液化氣費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)走成本,老師怎么走
請(qǐng)問(wèn)老師: CIF出口發(fā)貨,目前全權(quán)委托給貨代。目前出口的保險(xiǎn)發(fā)票,貨代只能給我們開成運(yùn)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有影響嗎? 如果有渠道聯(lián)系保險(xiǎn)公司直接做保險(xiǎn),開保費(fèi)發(fā)票,有必要嗎? 稅務(wù)如果問(wèn)為什么保費(fèi)要開成運(yùn)費(fèi),我們?cè)趺唇忉屇??PS:我們要退稅的!
一下補(bǔ)報(bào)三年的房產(chǎn)稅是不是會(huì)扣很多信用等級(jí)評(píng)分啊
首次出口,但退稅率是0或者不屬于退稅范圍,申報(bào)增值稅跟內(nèi)銷一樣嗎?還是按跟平時(shí)出口退稅出口增值稅退免稅申報(bào)一樣?
小規(guī)模納稅人,季度收入屬于不超30萬(wàn)免增值稅的情況,那么本季度末是否需要計(jì)提該部分收入對(duì)應(yīng)的城建稅和附加稅費(fèi)?因?yàn)檫@部分也是不用交的。如果需要計(jì)提城建和附加稅費(fèi),又獲得減免,這些分錄怎么做?“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)”里的余額不用交了,轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好,我公司用友T3做了1-4月的賬都做完了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)沒有1-4月份的累計(jì)數(shù),只有當(dāng)月4月份數(shù)據(jù),公式該怎么調(diào)?
老師一個(gè)供應(yīng)商在愛眼查顯示股權(quán)被凍了,司法被告四十幾條,然后他公司主動(dòng)打電來(lái)問(wèn)我們公司要不要成本票?他的目的是不是想卷錢跑路?
不是做一筆原來(lái)購(gòu)貨分錄的負(fù)數(shù)分錄嗎
之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦
你們是對(duì)外銷售的嗎?還是購(gòu)買的?
我們公司是購(gòu)買方
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出