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老師,我們是一般納稅人勞務(wù)派遣差額納稅單位,我看資料,說勞務(wù)派遣取得相關(guān)工資社保繳納憑證可以扣稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-差額征稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-差額征稅,我不理解什么意思?

2020-10-11 21:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-12 07:54

同學(xué)你好 這個(gè)就是沖減應(yīng)交稅費(fèi)

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同學(xué)你好 這個(gè)就是沖減應(yīng)交稅費(fèi)
2020-10-12
同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2020-10-10
同學(xué)你好,開的是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
2023-02-22
同學(xué)你好,服務(wù)費(fèi)可以選擇按照簡易計(jì)稅方法按照5%的征收率開具增值稅發(fā)票。
2021-11-05
增值稅最后是=4761.90-3809.52=952.38,這個(gè)最好要轉(zhuǎn)到未交增值稅中。
2021-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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