嗯 分錄是這樣做的哦
勞務派遣公司差額開票以下賬務處理對嗎? 1、收到用人單位5000元 借:銀行存款5000 貸:主營業(yè)務收入4761.90?。?000/(1+5%)=4761.90元) 應交稅費-應交增值稅238.10?。?000/(1+5%)*5%= 238.1元) ? 2、代發(fā)工資、代繳社保、公積金等實際支出5000元 借:主營業(yè)務成本4761.90 (5000/(1+5%)=4761.90元) 應交稅費-應交增值稅238.10?。?000/(1+5%)*5%= 238.1元) 貸:應付職工薪酬5000 借:應付職工薪酬5000 貸:銀行存款5000
下面這筆的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做:某勞務派遣公司是一般納稅人,提供勞務派遣服務適用差額征稅,含稅銷售額10 萬元,向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用8萬元,征收率5%.賬務處理 (1)確認收入時: 借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務收入95238.10 應交稅費--應交增值稅(簡易計稅)4761.90 (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金時: 借:主營業(yè)務成本 76190.48 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額抵減)3809.52 貸:銀行存款 80000
3.新陽勞務派遣服務有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務如下:提供勞務派遣服務,取得全部含稅收入126萬元,其中含代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金共計84萬元,選擇差額征稅并按全額開具增值稅普通發(fā)票。請計算2021年第一季度應交增值稅()
.新陽勞務派遣服務有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務如下:提供勞務派遣服務,取得全部含稅收入126萬元,其中含代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金共計84萬元,選擇差額征稅并按全額開具增值稅普通發(fā)票。請計算2021年第一季度應交增值稅
.新陽勞務派遣服務有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務如下:提供勞務派遣服務,取得全部含稅收入126萬元,其中含代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金共計84萬元,選擇差額征稅并按全額開具增值稅普通發(fā)票。請計算2021年第一季度應交增值稅(
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認,這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應交稅費在報表中出現(xiàn)負數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應該先學哪個課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財務斷斷續(xù)續(xù),他們只做應收應付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報表就不準了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費會推廣費進項票,增值稅進項有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個月需要提供哪些數(shù)據(jù)報表給總賬會計 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢