你好,你給他申報個稅嗎?
我司替一個非本司職工交社保,他的社保費計入管理費用-辦公費,假如9月他轉(zhuǎn)入公賬720元,讓我們替他交社保費,請問分錄應(yīng)該怎么寫?我只能寫出來我們替他交社保的那一步,收到錢的那一步不知道怎么寫。 交社保:借:管理費用-辦公費 720 貸:銀行存款 720 收到錢的該怎么寫
我們替老板的一個朋友交幾個月的社保,然后他自己承擔(dān)個人及公司部分的社保,他的當(dāng)月社保一共是720元。 記賬的話,總共來說應(yīng)該分為2步,第一步是他把錢轉(zhuǎn)給我們的時候,第二步是社保局扣費。 我現(xiàn)在把這筆支出計入科目管理費用-辦公費。 也就是第二步的分錄是 借:管理費用-辦公費 720 貸:銀行存款 720 請問,第一步我收到錢我該怎么寫分錄
老師你好,請問我10月的憑證中有一筆支付社保的分錄中,借:管理費用——社保(公司)1500 其他應(yīng)收款——社保(個人)1650 貸:銀行存款 其中1500和1650的數(shù)字寫錯了位置,應(yīng)該為個人1500,公司1650,我應(yīng)該怎么修改呀
6月份在發(fā)放工資時支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時補給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來的那個管理費用怎么處理?
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費用一社會養(yǎng)老保險(公司承擔(dān)部分)。貸:其他應(yīng)收款一社會養(yǎng)老保險(個人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時候。做分錄借:應(yīng)付職工薪酬一工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸:其他應(yīng)收款一社會養(yǎng)老保險(個人承擔(dān)部分)應(yīng)交稅費一應(yīng)交個稅貸:銀行存款。我之前是不計提工資和社保、公積金費用的,請老師指點一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多小?
不申報,我們只替他交社保費,他把社保費轉(zhuǎn)入我們公賬,然后我們給她交
借其他應(yīng)收款貸,銀行存款收到做相反的分錄。
完整的是 1.借:其他應(yīng)收款 720 貸:銀行存款 720 2.借:銀行存款 720 貸:其他應(yīng)收款720 3.借:管理費用-辦公費720 貸:銀行存款 720 這樣不對吧
你好不對的,你的銀行存款和管理費用多多了。
能否請老師幫我寫一下正確的完整的分錄?
借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
那社保局扣我們款的時候,我怎么做分錄,
借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這個不是支付的嗎?這個不是支付的話,這個是哪個翻落?