你好,你給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
我司替一個(gè)非本司職工交社保,他的社保費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),假如9月他轉(zhuǎn)入公賬720元,讓我們替他交社保費(fèi),請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么寫?我只能寫出來(lái)我們替他交社保的那一步,收到錢的那一步不知道怎么寫。 交社保:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 720 貸:銀行存款 720 收到錢的該怎么寫
我們替老板的一個(gè)朋友交幾個(gè)月的社保,然后他自己承擔(dān)個(gè)人及公司部分的社保,他的當(dāng)月社保一共是720元。 記賬的話,總共來(lái)說(shuō)應(yīng)該分為2步,第一步是他把錢轉(zhuǎn)給我們的時(shí)候,第二步是社保局扣費(fèi)。 我現(xiàn)在把這筆支出計(jì)入科目管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。 也就是第二步的分錄是 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 720 貸:銀行存款 720 請(qǐng)問(wèn),第一步我收到錢我該怎么寫分錄
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我10月的憑證中有一筆支付社保的分錄中,借:管理費(fèi)用——社保(公司)1500 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人)1650 貸:銀行存款 其中1500和1650的數(shù)字寫錯(cuò)了位置,應(yīng)該為個(gè)人1500,公司1650,我應(yīng)該怎么修改呀
6月份在發(fā)放工資時(shí)支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計(jì)算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計(jì)提了工資——借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個(gè)人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時(shí)補(bǔ)給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個(gè)錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來(lái)的那個(gè)管理費(fèi)用怎么處理?
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費(fèi)用一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(公司承擔(dān)部分)。貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時(shí)候。做分錄借:應(yīng)付職工薪酬一工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅貸:銀行存款。我之前是不計(jì)提工資和社保、公積金費(fèi)用的,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
財(cái)務(wù)室必須有防盜門嗎
合同上優(yōu)惠完是155000 ,發(fā)票開了155500,多了五百,我們付款只付了155000,發(fā)票多的500,咋處理,需要處理不
這個(gè)是銷售收入,但是包含到賬手續(xù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是不是這樣∶借∶銀行存款 3650 貸∶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3613.86 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅36.14 那手續(xù)費(fèi)10.68元怎么做賬? 單獨(dú)做一筆∶借∶財(cái)務(wù)費(fèi)用——到賬手續(xù)費(fèi)10.68 貸∶銀行存款10.68 ?? 這樣嗎?
你好,老師,傳媒公司的文化事業(yè)建設(shè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么
個(gè)體戶定期定額的每個(gè)月需要申報(bào)增值稅嗎
本公司的退稅率怎么查詢
老師中午好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人8月份,計(jì)提張某工資5000,但9月份未發(fā)放,以后也不會(huì)發(fā),做9月份報(bào)表時(shí),要怎么處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,快賬財(cái)務(wù)軟件25年建賬,現(xiàn)在是10月,能不能反結(jié)賬回去調(diào)整期初?
老師:請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表中事項(xiàng)1職工薪酬的兩行怎么取數(shù)?
老師服務(wù)行業(yè),新公司剛成立,印花稅需要0申報(bào),印花稅稅源采集,必填寫的稅目這個(gè)怎么填寫哈
不申報(bào),我們只替他交社保費(fèi),他把社保費(fèi)轉(zhuǎn)入我們公賬,然后我們給她交
借其他應(yīng)收款貸,銀行存款收到做相反的分錄。
完整的是 1.借:其他應(yīng)收款 720 貸:銀行存款 720 2.借:銀行存款 720 貸:其他應(yīng)收款720 3.借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)720 貸:銀行存款 720 這樣不對(duì)吧
你好不對(duì)的,你的銀行存款和管理費(fèi)用多多了。
能否請(qǐng)老師幫我寫一下正確的完整的分錄?
借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
那社保局扣我們款的時(shí)候,我怎么做分錄,
借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這個(gè)不是支付的嗎?這個(gè)不是支付的話,這個(gè)是哪個(gè)翻落?