同學,你好,借管理費用-社保公司150 借其他應收款—社保個人-150

#提問#老師,我們是先發(fā)上月工資再本月社保的,實際發(fā)放工資時,借 應付職工 其他應付——社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 到交社保時 才借:管理費用-社保 其他應付—社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 這樣對么? 省了 借 :其他應收(代繳個人社保公積金部分) 貸:應付職工。 是不是 其他應收和其他應付 只用一個科目就好。因為我要收員工的是其他應收 繳納是其他應付
老師你好,請問我10月的憑證中有一筆支付社保的分錄中,借:管理費用——社保(公司)1500 其他應收款——社保(個人)1650 貸:銀行存款 其中1500和1650的數(shù)字寫錯了位置,應該為個人1500,公司1650,我應該怎么修改呀
老師,如果公積金是當月扣的,社保次月扣的我應該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費用--公積金(單位)1687 其他應收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 3374 計提工資、社保 借:管理費用--社保(單位)2000 管理費用--員工工資 5000 貸:應付職工薪酬--員工工資 5000 應付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時: 借:應付職工薪酬--員工工資 5000 其他應付款--社保(個人)1000 其他應收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
老師好,在4月份有一個公司幫我司幾個員工購買了社保費,現(xiàn)在要將代付的社保單位部分和個人部分都要還給代買的公司,但是4月的分錄是沒有做掛帳處理,4月的扣社保分錄是:借:管理費用-社保費 500 借:其他應收賬款-個人部分社保200 貸:銀行存款 700 其中要還給代買社保費公司單位部分200個人部分50,這樣應該怎么調(diào)帳呢?
你好,老師。想問一下,21年繳納社保的分錄金額錯了,22年應該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費用(單位社保)8540.86,借其他應收款個人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費用是7285.41,21年多計提了,我22年應該如果修改分錄?
老師小規(guī)模季末不需要將應交增值稅結轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計提附加稅就可以嗎
江蘇的生育保險是屬于醫(yī)保還是社保?
老師,這是哪里填錯了,怎么查看
鮮肉零售是可以全部免增值稅嗎
橫聯(lián)報關單上物料名稱沒有全部出來,出口退稅聯(lián)上物料名稱全部出來了,進項發(fā)票按照哪一個開才是對的呢
現(xiàn)在稅務對一般納稅人的注冊資金有沒有要求
我想問一下 公司實驗室購買的實驗儀器在現(xiàn)金流量表里 是屬于 支付其他與經(jīng)營有關的還是購買原材料 商品及勞務的現(xiàn)金
老師,個體戶開的勞務*加工費發(fā)票需要繳納個稅嗎
老師,2025年的企業(yè)所得稅申報表當中的職工薪酬,已計入成本費用的職工薪酬(7萬)小于實際支付給職工的應付職工薪酬(8萬)這種有沒有問題
事業(yè)單位收到退回多報銷手續(xù)費怎么記賬,需要返還財政嗎
今天已經(jīng)12月了
同學,你好,你的摘要寫,調(diào)十月幾日,幾號憑證就可以了。
但是,這樣的話不就重復了嗎
借:管理費用——社保(公司)1500 其他應收款——社保(個人)1650 貸:銀行存款 借管理費用-社保公司150? 借其他應收款—社保個人-150 兩個分錄合起來管理費用1500%2B150=1650? 其他應收款1650-150=1500
好的,謝謝
同學,你好,不客氣的。