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請問老師應交稅費以前是一般納稅人,進項沒抵完掛帳了!出現(xiàn)了應交稅費負數(shù),后面降為小規(guī)模一直掛這我該怎么去消賬啊做平

2020-10-10 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-10 10:47

轉(zhuǎn)入材料或勞務成本里

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快賬用戶4767 追問 2020-10-10 10:48

應交稅費轉(zhuǎn)勞務?是之前沒抵扣后面進成本是這樣意思,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么樣子老師!

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齊紅老師 解答 2020-10-10 14:22

以前進項沒抵扣完,余額放在未交增值稅的話,分錄: 借:原材料(費用,主營業(yè)務成本等) 貸:應交稅費-未交增值稅 如果余額在進項稅,分錄 借:原材料(費用,主營業(yè)務成本等) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)紅字

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轉(zhuǎn)入材料或勞務成本里
2020-10-10
你好,你們是認證了,沒有抵扣嗎?
2021-01-11
?你好;? ? ?你調(diào)整下即可。 你都轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去;? 你這個科目是貸方還是借方有金額? ??
2022-05-13
您好,可以全額轉(zhuǎn)出做成本稅前扣除。
2022-01-07
您好! 直接紅字沖掉原分錄,重新記賬即可
2024-05-22
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