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Q

老師:您們好!供應(yīng)商開的發(fā)票的里面的增值稅額多開了幾分錢,怎么處理比較合規(guī)。謝謝!

2020-10-09 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-09 12:21

你好!確認營業(yè)外收入就可以

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快賬用戶3462 追問 2020-10-09 12:21

報稅的時候可以不按發(fā)票金額報是吧

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齊紅老師 解答 2020-10-09 12:22

你好,報稅的時候進項稅需要按發(fā)票金額填寫的。

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快賬用戶3462 追問 2020-10-09 12:23

那不是多抵扣了幾分錢

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齊紅老師 解答 2020-10-09 13:03

你好!是的,多抵扣的部分記錄你們的營業(yè)外收入。

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您好,還沒有勾選 的,不要勾了,讓供應(yīng)商紅沖,不要形成滯留票了。 如果勾選了,也讓讓供應(yīng)商紅沖,再做進項轉(zhuǎn)出, 您問這個問題應(yīng)該也是我們賬出了點小問題,稅務(wù)在問了
2024-06-26
您好,是對方虛開發(fā)票?
2021-08-02
同學您好,根據(jù)您提供的信息,供應(yīng)商開具的發(fā)票價稅合計為45200元,其中稅額為5200元。若供應(yīng)商要加收8個點的費用,這8個點是基于價稅合計金額計算的。因此,您應(yīng)支付的額外費用為45200元乘以8%(即0.08),得出3616元
2024-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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