計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) ,工資總額的14%以內(nèi)可以扣除,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 福利費(fèi)是給員工的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是給客戶的
老師,籌辦期間的招待費(fèi)入什么科目呀? 籌建期間的招待費(fèi)在稅前也是只能扣除60%,我把它放在管理費(fèi)用-招待費(fèi),其他籌辦期間的費(fèi)用都入開(kāi)辦費(fèi)。。這樣可以區(qū)分來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師這樣做對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)好嗎?
老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的(用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi) 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購(gòu)買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。請(qǐng)問(wèn)老師能仔細(xì)講解我說(shuō)的這兩個(gè)業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?
福利么做賬?可以稅前扣除嗎?中秋買月餅記什么科目?和業(yè)務(wù)招待費(fèi)啥區(qū)別
我們公司內(nèi)部員工餐廳,購(gòu)買食材菜,只有收據(jù)怎么辦,可以入賬嗎?入什么科目,所得稅前可以扣除嗎? 老師能不能讓他們?nèi)ザ悇?wù)局代開(kāi)發(fā)票???代開(kāi)明目是什么?不理解?除了入福利費(fèi),還有別的辦法嗎?
老師好!買煙酒送客戶,陪客戶請(qǐng)客吃飯,是做什么費(fèi)用,職工福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么抵扣所得稅,專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師我在調(diào)以前會(huì)計(jì)的賬23年的發(fā)票都沒(méi)走公戶 汽油費(fèi) 原材料款等 我該怎樣做這些賬務(wù)處理啊 我用流水給她做賬呢 這些沒(méi)走公戶 謝謝老師
老師我申報(bào)5月個(gè)稅,這個(gè)月沒(méi)有人員增加減少,還需要操作人員信息采集這一步嗎?操作步驟告訴我一下
我們是購(gòu)買方,現(xiàn)在和供應(yīng)商有產(chǎn)品質(zhì)量糾紛,供應(yīng)商有幾萬(wàn)元發(fā)票不給我們開(kāi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,這電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)自動(dòng)出現(xiàn)的開(kāi)專票金額和我開(kāi)票系統(tǒng)倒出來(lái)不一致怎么辦
做現(xiàn)金流量表年報(bào)的時(shí)候需要用到哪些表
勞務(wù)公司一般納稅人如果開(kāi)具3%的專票,他收到的專票就不可以抵扣,有沒(méi)有那種可能一個(gè)項(xiàng)目,即使開(kāi)9%,又開(kāi)3%的那種?還是他一旦開(kāi)3%的就不可以開(kāi)9%的發(fā)票
老師好,醫(yī)院是民非企業(yè)免增值稅。去年過(guò)戶給別的單位一輛車,實(shí)際沒(méi)有收款,但是開(kāi)了一張2萬(wàn)元的發(fā)票。當(dāng)時(shí)沒(méi)有告訴財(cái)務(wù),現(xiàn)在稅務(wù)局打電話讓我們做無(wú)票收入申報(bào)。問(wèn)一下這2萬(wàn)元票的增值稅也免嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)上月增值稅留抵,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅的應(yīng)該是附列2吧?附列2還需要填寫嗎?
您好,老師。我咨詢一下,我們是電商企業(yè),小規(guī)模納稅人。我們要給網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,總金額是0.1元,能開(kāi)出來(lái)了嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)報(bào)關(guān)出口日期是4月,5月開(kāi)出去的票,匯率都是按5月來(lái)算開(kāi)票的,這個(gè)稅退得下來(lái)嗎?還是必須紅沖發(fā)票重新開(kāi)具,等到7月份再退稅
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結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)的分錄本年利潤(rùn)金額則么得來(lái)的,數(shù)據(jù)大或小有啥區(qū)別
根據(jù)收入減成本費(fèi)用之間的差額得出