你好 不能抵扣? 記招待費?
老師,購買的煙酒茶土特產(chǎn)送給客戶,用作業(yè)務(wù)招待費,因為金額超過稅前扣除比例,可以計入職工福利費嗎?如果計入職工福利費,會計實務(wù)上需要職工領(lǐng)取簽字嗎
你好老師,企業(yè)購買的煙酒等禮品送客戶取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?如果是增值稅普通發(fā)票可以入費用嗎?
老師好!買煙酒送客戶,陪客戶請客吃飯,是做什么費用,職工福利費和業(yè)務(wù)招待費怎么抵扣所得稅,專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎
公司是一般納稅人,買了酒送給客戶作為業(yè)務(wù)接待費,取得了增值稅專用發(fā)票,請問這個發(fā)票能進(jìn)項抵扣嗎
購買筆記本電腦和護(hù)膚品套裝贈送客戶,入賬到業(yè)務(wù)招待費,取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅可以抵扣嗎?
老師,我原來一直出納,沒做過會計,現(xiàn)在剛接手一個商貿(mào)公司會計,做賬一點不自信,生怕自己做錯,就按原會計怎么做就照搬了,做完賬心還是虛的,反正自己都不懂對不對,每個科目也有核驗,但是還是沒底
跨月的電子發(fā)票怎樣紅沖
面試時遇到問,公司 財報 構(gòu)成 是什么?這是什么意思?
如果公司不計提盈余公積的話,那么凈利潤就直接等于未分配利潤了對吧
老師好,問下個體戶定額征收的,然后還需要下載個人所得稅報年度的經(jīng)營所得匯算清繳嗎?還是開票超了才申報年度經(jīng)營所得匯算清繳?
老師,購買固定資產(chǎn),單價超過5000元 借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 折舊 借:管理費用 138.88 貸:累計折舊 138.88 這樣對不對
按揭車怎么做賬,掛什么科目還按揭款怎么做
計提給經(jīng)理使用的自用汽車折舊,能直接做分錄 借管理費用 貸折舊嗎? 還是需要通過應(yīng)付職工薪酬來過度?
請問29期校長課里教工業(yè)實操嗎?
老師 建筑工程上買的商務(wù)用車40萬放到固定資產(chǎn),折舊放到管理費用 還是工程施工里面
招待費稅前抵扣是怎么算的?
你好 發(fā)生額的 60%和收入千分之五按小的扣?