同學(xué)你好 可以的,收到發(fā)票直接附在后面就行了
已經(jīng)支付房租,但是發(fā)票一直沒到,那每個月的費用是不是可以計提?那收到發(fā)票怎么報銷?
老師,請問一下平常發(fā)票是先付房租,發(fā)票半年后或許一年才能收到,所以每個月計提房租,發(fā)現(xiàn)在發(fā)票先到了,是不是不用計提,收到專票 直接做借費用 待認證 貸庫存現(xiàn)金就好了呀
老師,我根據(jù)新房租租賃是這樣計提每月房租的的,那我收到發(fā)票后怎么沖銷,是沖銷使用權(quán)資產(chǎn)嗎?
老師,簽的合同是每月支付服務(wù)款3000元,但現(xiàn)在支付18000元,對方已經(jīng)開18000元的發(fā)票,那這18000元我能直接做到這個月的費用嗎?還是要攤銷到每個月
房租發(fā)票還沒有收到,但是每個月有預(yù)提了費用,那收到發(fā)票是不是先紅沖之前預(yù)提的費用,再重新做一筆房租費用分錄嗎?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
那就是可以只有做賬:支付房租的時候,借:其他應(yīng)收款-房東 貸銀行存款(公司要求必須用其他應(yīng)收款) 然后當(dāng)月就開始計提費用,借:管理費用-房租 貸 其他應(yīng)收款?這樣嗎?
同學(xué)你好 是這樣的哦
我是8月份開始計提的房租,當(dāng)時支付房租我附的是房屋租賃合同,但是發(fā)票一直沒到,假如11月份才給發(fā)票,我直接把發(fā)放到8月份的支付憑證后面就可以嗎?
同學(xué)你好 是的哦,直接這樣就可以了