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請(qǐng)問(wèn)我是對(duì)超市對(duì)賬的應(yīng)收會(huì)計(jì),上月收到對(duì)方微信支付的貨款64元 我從收款單據(jù)進(jìn)去做的 借銀行存款微信付款 貸應(yīng)收賬款 這月才開(kāi)票過(guò)去用友u8從應(yīng)收模塊增票,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;但是64元已經(jīng)做了收款了,現(xiàn)在增票又多了這筆錢 請(qǐng)問(wèn)老師 下一步我該怎么做

2020-10-09 07:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-09 07:31

同學(xué)你好 那你開(kāi)票的分錄是 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣的

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快賬用戶8380 追問(wèn) 2020-10-09 07:32

是的,但沒(méi)有觸及到稅費(fèi),我們是內(nèi)賬

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快賬用戶8380 追問(wèn) 2020-10-09 07:34

主要是后面才開(kāi)票出去,才增的票,應(yīng)從應(yīng)收模塊進(jìn)去,但我上月從直接從收款模塊進(jìn)了 上月不做的話就跟現(xiàn)金對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2020-10-09 07:41

你內(nèi)賬和外賬是分開(kāi)2個(gè)賬套的,他倆不牽扯,外賬的你按照我給你的來(lái)做就行了

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快賬用戶8380 追問(wèn) 2020-10-09 08:03

老師 我是內(nèi)賬 但應(yīng)收模塊又增票了 64元等于不會(huì)再付給我們,會(huì)一直掛著嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 08:06

嗯,到時(shí)候轉(zhuǎn)到往來(lái)就行了

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快賬用戶8380 追問(wèn) 2020-10-09 08:49

老師我還是不明白,往來(lái)賬務(wù)要怎么做

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齊紅老師 解答 2020-10-09 08:52

借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收 最后這樣

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快賬用戶8380 追問(wèn) 2020-10-09 08:55

那我這個(gè)月是不是就可以這樣做了

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齊紅老師 解答 2020-10-09 09:06

恩,直接這樣做就可以了

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快賬用戶8380 追問(wèn) 2020-10-09 09:12

謝謝老師回答

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齊紅老師 解答 2020-10-09 09:22

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 那你開(kāi)票的分錄是 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣的
2020-10-09
您好,是這樣的 你可以做一筆? 借 銀行存款? 貸 預(yù)收
2023-02-09
你好,開(kāi)發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時(shí)墊付的92元報(bào)銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫(kù)存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品分錄就行了
2021-10-08
可以的,可以這么做的。
2023-05-11
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
2025-03-17
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