你好,這種最好直接計入實(shí)收資本的
公司實(shí)收資本都是零,每次用多少都是老板個人卡打到公賬上的,以前代賬公司的會計做賬都是以像法人借款名義做賬的,這樣資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款的數(shù)額很大,現(xiàn)在最好該怎么做呢
老板個人支付的費(fèi)用,每個月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會不會有風(fēng)險?
老師你好,請問企業(yè)開辦期法人沒有出資,但是資產(chǎn)負(fù)債表上實(shí)收資金又不能是零,會計做了一筆借:其他應(yīng)收賬款 貸:實(shí)收資本 然后后期法人也一直沒有出資,每次從對公賬戶轉(zhuǎn)賬都是通過其他應(yīng)收賬款核算的,這樣導(dǎo)致其他應(yīng)收賬款金額越來越大,這樣的涉稅風(fēng)險大不大
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,其他公司在我公司買產(chǎn)品,然后打款到公戶 然后老板讓把錢從公戶銀行把錢取出來打到她的個人卡上,公司是她自己的,然后會計每次做賬費(fèi)用都是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款老板,這樣對嗎?
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個個查是否抵扣計入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
那以后老板打錢到公賬,都作為入資做賬嗎?有什么需要注意的
是的,都作為入資做賬
打入公賬,銀行回單上用途寫的是轉(zhuǎn)賬,也可以作為入資做賬嗎
你們用途可以寫出資啊。
已經(jīng)寫了轉(zhuǎn)賬了,是9月份的
同學(xué),我們前面說的是以后的,不是之前的。 那以后老板打錢到公賬,都作為入資做賬嗎?有什么需要注意的 2020-10-08 14:11:26 是的,都作為入資做賬 2020-10-08 14:14:39