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公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開(kāi)給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報(bào)12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實(shí)際的12月的收入是729192.79,也就是說(shuō)電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開(kāi)票收入有24萬(wàn),50萬(wàn)是開(kāi)票收入(我按實(shí)際的報(bào)了),但這24萬(wàn)我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了,非常小的部分我折算成9%的稅率報(bào)稅了,所以造成了這個(gè)931.56的差異,實(shí)際報(bào)的電子稅務(wù)局729192.79元這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的, 現(xiàn)在科目余額表主營(yíng)收入多931.56元,要怎么調(diào)賬呢?

2024-01-14 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-14 21:36

i你好,因?yàn)槟氵@邊是未開(kāi)票收入造成的,電子稅務(wù)局申報(bào)對(duì)的話,那你這邊就調(diào)整你賬上未開(kāi)票收入的分錄呢

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快賬用戶7606 追問(wèn) 2024-01-14 21:42

這24萬(wàn)未開(kāi)票收入當(dāng)中,我也不知道哪些是什么稅率,才統(tǒng)一按未開(kāi)票那欄6%稅率報(bào)了,差異931.56元,電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)是對(duì)的,我現(xiàn)在賬里的科目余額表收入多931.56元,差異931.56元,要怎么調(diào)賬哦,這931.56元就是算的稅差

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快賬用戶7606 追問(wèn) 2024-01-14 21:42

調(diào)整賬上未開(kāi)票收入的分錄,老師,會(huì)計(jì)分錄是什么?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 08:53

你可以給我說(shuō)一下你未開(kāi)票收入的會(huì)計(jì)分錄,我給你寫(xiě)調(diào)整分錄。我需要數(shù)據(jù)

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你好!實(shí)際上是增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額少了。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2024-01-14
i你好,因?yàn)槟氵@邊是未開(kāi)票收入造成的,電子稅務(wù)局申報(bào)對(duì)的話,那你這邊就調(diào)整你賬上未開(kāi)票收入的分錄呢
2024-01-14
您好,紅字沖回多計(jì)提的金額
2024-01-14
同學(xué)你好,相當(dāng)于賬面上沒(méi)有提銷(xiāo)項(xiàng),把這部分差額放入到銷(xiāo)項(xiàng)稅里面,看一下是不是平了?
2024-01-14
您好 在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))”中“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”選擇對(duì)應(yīng)的簡(jiǎn)易計(jì)征率在“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”(或者“開(kāi)具其他發(fā)票”“未開(kāi)具發(fā)票”根據(jù)自己開(kāi)具的發(fā)票票種類(lèi)型進(jìn)行對(duì)應(yīng)的選擇)中填寫(xiě)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2024-01-12
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