你好, 會(huì)計(jì)可以做賬記入材料成本 匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整。
過(guò)磅費(fèi)無(wú)發(fā)票,無(wú)過(guò)磅單就不能記入材料成本了吧。該怎么處理
過(guò)磅費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,怎么處理,是不是就不能稅前扣除了,可以按照不超過(guò)500元的零星支出處理嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司是銷售砂石的,我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本之后利潤(rùn)總額是-38萬(wàn)左右,但是那些購(gòu)進(jìn)材料的單據(jù)不是發(fā)票,是磅單,系統(tǒng)上是查不到這些磅單單據(jù)的,現(xiàn)在利潤(rùn)負(fù)了這么多應(yīng)該怎么做,收入總共是118萬(wàn),營(yíng)業(yè)成本是109萬(wàn),但是系統(tǒng)上并沒(méi)有這么多
老師,貿(mào)易型公司,銷售不銹鋼板材和不銹鋼卷,會(huì)有委外加工業(yè)務(wù),把卷加工成板再銷售,計(jì)算重量有兩種方法,理算和過(guò)磅,但ERP系統(tǒng)計(jì)算規(guī)則是按理算來(lái)的,而加工后再入庫(kù)就是過(guò)磅的數(shù)量,也就是系統(tǒng)數(shù)量目前是大于賬上數(shù)量的。因?yàn)橘~上沒(méi)用委托加工物資科目,而是加工費(fèi)直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在差的數(shù)量怎么調(diào)整呢?
認(rèn)定虛開的發(fā)票,以抵扣,材料做了入庫(kù)處理,進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出,庫(kù)存材料不能做成本,應(yīng)該怎么做分錄,請(qǐng)老師賜教
經(jīng)營(yíng)租賃中,承租人購(gòu)買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬(wàn)元和安裝費(fèi)用 10 萬(wàn)元,這總共銀行存款支付的 12 萬(wàn)元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長(zhǎng)期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄