久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

認定虛開的發(fā)票,以抵扣,材料做了入庫處理,進項稅做了轉出,庫存材料不能做成本,應該怎么做分錄,請老師賜教

2025-05-12 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-12 17:08

關鍵是那個材料是否真實取得?沒有取得材料和付款,就直接原分錄紅沖

頭像
快賬用戶6145 追問 2025-05-12 17:11

沒有取得,抵扣了做進項轉出了就行是不

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-12 17:12

是的, 借:原材料?負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
關鍵是那個材料是否真實取得?沒有取得材料和付款,就直接原分錄紅沖
2025-05-12
您好,把原材料是其他公司用的是什么意思?進項稅不抵扣原因?
2022-05-05
借應交稅費應交增值稅進項 貸待認證抵扣進項稅 借工程施工 貸進項轉出
2022-12-12
借原材料負數(shù)貸應付賬款負數(shù),按發(fā)票做,多領用做借生產(chǎn)成本負數(shù)貸原材料,只把多領用沖掉
2020-12-19
您好 請問發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了 沒有入賬對么
2020-12-07
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×