舊車做固定資產(chǎn)清理這個(gè),1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如計(jì)提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:應(yīng)付賬款 2000 貸:固定資產(chǎn)清理2000/(1%2B稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2000/(1%2B稅率)*稅率 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借:營業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入
你好我們單位2018購入一臺車,我年終一次攤銷了,每個(gè)月照提折舊,年終匯算調(diào)整增加納稅額,現(xiàn)在我們將這臺車賣了,折舊折舊折了一半,開的發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票,我就是不知道賣我車如何賬務(wù)處理,不知道如何把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,因?yàn)橛袃赡暾叟f沒有折完,請假然后賬務(wù)處理車的轉(zhuǎn)出謝謝
我公司用舊叉車置換一臺價(jià)格(含稅價(jià)56000)新的,舊的作價(jià)11000萬元。50,500的車身價(jià)由叉車公司開票。5500的輪胎由經(jīng)銷商開,銀行卡上劃扣50500給叉車公司,現(xiàn)在收到了叉車公司的票50500,收到經(jīng)銷商的5500票和5500現(xiàn)金,請問帳務(wù)如何處理,如何做完整會(huì)計(jì)分錄
老師,我單位的舊車去置換新車,發(fā)票就開了新車的價(jià)格,舊車置換2000元。拿新車發(fā)票來我如何做賬。舊車安報(bào)廢處理還是出售處理呢?謝謝
老師您好,請問一個(gè)公司二手車置換的問題,公司有一臺舊車12年入的固定資產(chǎn),沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,2021年作為二手車置換購入新車,置換價(jià)格是5萬元,這個(gè)款二手車交易公司直接將款匯入我們將購買新車的4S店,作為我們新車的部分車款,新車總價(jià)20萬,因此我們除去這筆置換收入,實(shí)際對公賬戶匯入4S店的價(jià)款只需要15萬。想請問下這個(gè)業(yè)務(wù)的處置固定資產(chǎn)以及購買新車的賬務(wù)處理,麻煩老師解答一下,謝謝。
電動(dòng)車銷售公司,主要有新車銷售 維修 零配件銷售 以舊換新業(yè)務(wù),原來的會(huì)計(jì)沒有按以舊換新業(yè)務(wù)處理,收回的舊車都按廢品賣出去了,收入都是按抵減舊車后的價(jià)格申報(bào)收入,收入只有一個(gè)銷售新車的收入,請問老師 需不需要按以舊換新做賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做?收入是不是還要把維修 零配件銷售的做上呀?贈(zèng)品(頭盔)怎么做分錄?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒開票,也沒轉(zhuǎn)賬,事實(shí)發(fā)生了,這個(gè)要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購個(gè)人墊資然后公司打款給個(gè)人是不是會(huì)被查?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個(gè)分錄 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會(huì)正常開票300萬,因?yàn)榇尕涁?cái)務(wù)賬比及實(shí)際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個(gè)掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個(gè)客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個(gè)科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?