你好 是的 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款 這個會涉及個稅的
十一給職工發(fā)月餅之類福利,是做應(yīng)付職工薪酬-職工福利科目,對嗎?老師,請問這種職工福利交個稅嗎?謝謝
公司一直未預提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 老師,這樣做分錄對嗎?
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)公司發(fā)的大米,白面,油,做分錄借管理費用-職工福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,這樣對嗎?謝謝
公司送月餅給員工,賬務(wù)處理是 借:管理費用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , 貸:銀行存款等科目 請問為什么這樣寫?
#提問#請問老師如下圖正確的分錄是?用計提嗎走福利費?借管理費用-職工福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,然后借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,貸銀行存款老師對嗎謝謝,
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人