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公司一直未預提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 老師,這樣做分錄對嗎?

2021-02-14 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-14 11:59

你好,可以這樣做分錄

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快賬用戶2018 追問 2021-02-14 12:49

那這樣應(yīng)付職工薪酬—福利費月底就沒余額了,那月末負債表里的應(yīng)付福利費這一項就是0了吧

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-14 13:09

你好,你的理解是正確的

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你好,可以這樣做分錄
2021-02-14
同學你好 對的 是這樣的
2023-01-05
你好,是的,您寫是對的,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費 貸:銀行存款
2021-07-07
為了在應(yīng)付職工薪酬里反映,這個是一級科目,他有二級科目,有時候可以直接看一級科目,了解企業(yè)的薪酬情況
2021-06-16
選擇第二種的。通過應(yīng)付子宮吸收。
2023-02-13
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