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老師你好,我們公司9月份有應(yīng)交增值稅37.31,用金稅盤抵了37.31 收電費,做借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅37.31 購買金稅盤 借管理費用440元,貸現(xiàn)金440, 抵扣時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費用-37.31 這個月的增值稅交完了,沒有余額對嗎 我們是一小規(guī)模納稅人 我看稅務(wù)局網(wǎng)站上增值稅減免那塊有402.69的余額,以后在有稅款接著抵扣,但賬上是沒有這個數(shù)字的

2021-01-21 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-21 20:55

抵扣時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費用-37.31這個金額不對,應(yīng)該是440

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快賬用戶7835 追問 2021-01-21 21:41

那該怎么做那

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齊紅老師 解答 2021-01-21 21:42

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3 貸管理費用-37.31

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齊紅老師 解答 2021-01-21 21:42

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅400貸管理費用400

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快賬用戶7835 追問 2021-01-21 21:45

這步錯了,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3 貸管理費用-37.31 應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費用37.31

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齊紅老師 解答 2021-01-21 21:47

你看到我寫的分錄了嗎?

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快賬用戶7835 追問 2021-01-21 21:51

看了,但所得稅季報已經(jīng)報了,怎么改呀

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:44

現(xiàn)在反結(jié)賬把分錄修改了 年報在調(diào)整就可以了

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快賬用戶7835 追問 2021-01-21 22:48

我是手工帳,所得稅季報里面的本年利潤已經(jīng)申報了,還能改嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-22 08:54

你用改了,年報直接按照正確申報

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抵扣時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費用-37.31這個金額不對,應(yīng)該是440
2021-01-21
您好 是的,就是這樣理解的。
2020-10-15
第一個沒有問題 第二個分錄購進稅控盤,借貸方科目都沒有問題,金額也正確。 第三個分錄應(yīng)納稅額稅控盤抵減,借貸方科目也沒有問題,但是金額有誤。按照規(guī)定,小規(guī)模納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機)支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。所以這里的金額應(yīng)該是280元,而不是100元。這個分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)交稅費-減免稅 280 借:管理費用 280(借方負(fù)數(shù))
2023-11-15
你好這個做借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款,
2021-06-01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-01-10
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