抵扣時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費用-37.31這個金額不對,應(yīng)該是440
我八月買的稅盤440元可以減免稅款,但是8月9月沒有收入增值稅都是0申報,這個440沒有可以減免的稅款,我做賬的時候只做借:管理費用 440貸:銀行存款 440,不用做借:應(yīng)交稅費—減免稅款 440 貸管理費用440,等到10月有收入的時候需要繳納增值稅的時候抵減后借:應(yīng)交稅費—減免稅440?
老師你好,我們公司9月份有應(yīng)交增值稅37.31,用金稅盤抵了37.31 收電費,做借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅37.31 購買金稅盤 借管理費用440元,貸現(xiàn)金440, 抵扣時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費用-37.31 這個月的增值稅交完了,沒有余額對嗎 我們是一小規(guī)模納稅人 我看稅務(wù)局網(wǎng)站上增值稅減免那塊有402.69的余額,以后在有稅款接著抵扣,但賬上是沒有這個數(shù)字的
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計提增值稅,如果計提的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
小規(guī)模納稅人: ①發(fā)生收入: 借:銀行存款 10100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 100(稅率1%) ②購進稅控盤 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 ③應(yīng)納稅額稅控盤抵減 借:應(yīng)交稅費-減免稅 100 借:管理費用 100(借方負(fù)數(shù)) 綜上所述請問上述分錄是否有誤,貸方的“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增稅稅” 100元 余額如何處理?
1、稅控盤服務(wù)費支付的時候 借:管理費用280 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(減免)280 借:應(yīng)交稅費-增值稅(減免)280 貸:管理費用280 2、我們有個老項目房屋出租,是按簡易計稅的 借:銀行存款8000 貸:其他業(yè)務(wù)收入7619.05 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅380.95 3、增值稅申報時,增值稅主表第23行”應(yīng)納稅額減征額“抵減了280元,賬務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅380.95 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(減免)280 貸:銀行存款100.95 問:第三筆會計分錄是否正確?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細(xì)科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
那該怎么做那
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3 貸管理費用-37.31
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅400貸管理費用400
這步錯了,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3 貸管理費用-37.31 應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅37.31 貸管理費用37.31
你看到我寫的分錄了嗎?
看了,但所得稅季報已經(jīng)報了,怎么改呀
現(xiàn)在反結(jié)賬把分錄修改了 年報在調(diào)整就可以了
我是手工帳,所得稅季報里面的本年利潤已經(jīng)申報了,還能改嗎
你用改了,年報直接按照正確申報