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老師我是一家物業(yè)公司,我們購買的金稅盤和維護(hù)費(fèi)開的普通發(fā)票,其中金稅盤金額為141.59稅金18.41合計(jì)160 維護(hù)費(fèi)金額264.15稅金15.85合計(jì)280元 怎么做分錄?抵扣時怎么做分錄?

2020-10-05 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-05 09:45

借管理費(fèi)用貸銀行存款440 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 10:31

如果這個月抵不完,可以一直到抵完為止吧

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齊紅老師 解答 2020-10-05 10:31

你好 是的 可以這么做

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 10:31

如這個月增值稅為37.31,該怎么做憑證

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齊紅老師 解答 2020-10-05 10:32

你好 需要繳納的增值稅是這么些 然后用上面的發(fā)票抵扣么

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:01

是的,這個月應(yīng)交增值稅為37.31

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:03

是借應(yīng)交增值稅37.31貸管理費(fèi)用37.31,這個月增值稅申報(bào)怎么填

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齊紅老師 解答 2020-10-05 11:03

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款37.31 借管理費(fèi)用-37.31 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:04

440元減掉37.31,還余402.69,再報(bào)表上哪一行填

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齊紅老師 解答 2020-10-05 11:09

附表四減免表期末余額里面

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:23

老師,我們是新辦企業(yè),是認(rèn)繳制,老板也沒有住人一點(diǎn)資金,現(xiàn)在就一些費(fèi)用,這些費(fèi)用都是掛他個人往來,九月份收入3768,怎么沖他以前的賬?怎么做憑證?

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:26

一個是現(xiàn)金收的,一個是銀行轉(zhuǎn)賬收的,如果做借其他應(yīng)付款3768,貸主營業(yè)務(wù)收入貸稅金,那現(xiàn)金銀行存款怎么反映出來

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齊紅老師 解答 2020-10-05 11:29

借其他應(yīng)付款貸銀行存款 實(shí)際收到的現(xiàn)金銀行你的那個分錄應(yīng)該借銀行存款,庫存現(xiàn)金

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:35

老師你寫的第一個分錄什么意思?支付費(fèi)時不是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?現(xiàn)在有收入沖他的往來不是借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金嗎?,我想問的是,現(xiàn)金和銀行存款怎么發(fā)現(xiàn)出來

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齊紅老師 解答 2020-10-05 11:36

還錢給你老你不是之前做了借款嗎 你老板顛覆的 我不是從頭開始給你做的 我根據(jù)你的業(yè)務(wù)來做的 借銀行存款 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 確認(rèn)收入的

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 11:45

現(xiàn)在要沖他的往來,原來掛38800,這個收入怎么沖他賬

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齊紅老師 解答 2020-10-05 11:46

收入為啥要沖 退貨嗎

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 14:19

不退貨,就是想銷掉掛賬

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:19

借其他應(yīng)付款貸銀行存款

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快賬用戶1025 追問 2020-10-05 14:37

就一張銷貨發(fā)票和銀行存款回單,,不是做借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入稅金嗎?,這個借其他應(yīng)付款貸銀行存款用啥做

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:38

不是做了 給你寫了你沒有看到 借銀行存款 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 確認(rèn)收入的 2020-10-05 11:36

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:38

然后你要沖借款不是嗎 不是借其他應(yīng)付款貸銀行存款?

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借管理費(fèi)用貸銀行存款440 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-10-05
維護(hù)費(fèi)可以全額抵減,金稅盤如果是初次購買可以全額抵減 借:管理費(fèi)用 440 貸:銀行存款 440 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)440 貸:管理費(fèi)用 440
2021-01-08
購買稅控盤時:   借:管理費(fèi)用   貸:現(xiàn)金   抵稅時:   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款   貸:管理費(fèi)用
2021-01-05
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,   借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-08-12
同學(xué)你好 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
2021-03-11
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