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2016年公司購金稅盤及維護費820元,當(dāng)年只做在了借管理費用一辦公費820 ,貸:銀行存款820,今年2月份將820元的全額抵扣稅款,會計分錄怎么處理?

2023-03-13 15:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-13 15:51

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用、辦公費負數(shù)。

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快賬用戶8146 追問 2023-03-13 15:54

老師,不用調(diào)整以前年度損益嗎,因為跨年了,

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快賬用戶8146 追問 2023-03-13 15:54

雖然金額比較小

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齊紅老師 解答 2023-03-13 15:56

是企業(yè)會計準則做賬的嗎?如果是的話,可以的,匯算期要需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶8146 追問 2023-03-13 16:00

我們是小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2023-03-13 16:02

那就做管理費用或者是利潤分配。未分配利潤。

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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用、辦公費負數(shù)。
2023-03-13
你好,你在20年已經(jīng)做好了所有的分錄了。這是對的。但是如果是一般納稅人,需要在20年5月份申報增值稅時填附表4和優(yōu)惠明細表?,F(xiàn)在抵扣了。財務(wù)上不用再做分錄了。只是在現(xiàn)在申報增值稅時填附表4和優(yōu)惠明細表里的實際抵扣額就行。學(xué)堂里的增值稅申報課程里也有這樣的內(nèi)容講解,有時間你也可以去看看,很容易看懂
2021-05-04
你好,退回來時借銀行存款 借應(yīng)交稅費-減免稅額(負數(shù)金額)
2020-10-12
第一個是小規(guī)模 第二個是一般納稅人的 小規(guī)模增值稅沒有三級科目
2020-09-11
您好 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍字 借 管理費用 借方紅字
2021-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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