你好,你的理解是正確的

老師:您好!請(qǐng)教新公司建賬事情,公司7月建賬出會(huì)計(jì)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)報(bào)表是不是在當(dāng)年不用有期初余額,到下年一月出會(huì)計(jì)時(shí),才能有期初余額對(duì)吧,謝謝!
郭老師您好,我們接了個(gè)新公司的賬,有8月的科目余額表,我建賬就從9月開(kāi)始,把科余表期末數(shù)錄在我建賬9月的期初余額里就可以,對(duì)嗎?年初、本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方不用管,也就是錄有期末數(shù)的,錄在我的期初余額里,對(duì)嗎?還是應(yīng)該怎樣郭老師?
老師 19年6月之前是第一代賬會(huì)計(jì)入手,他們是財(cái)務(wù)軟件做的。 19年7月 我要把19年6月的科目余額表輸?shù)轿覀冞@邊才軟件 當(dāng)期初數(shù)對(duì)嗎。(也就是19年6月的期末數(shù),要重新輸?shù)截?cái)務(wù)軟件的期初余額對(duì)嗎。7月后續(xù)做賬就自動(dòng)出現(xiàn)本年累計(jì)數(shù)以及期末余額)理解有誤嗎a
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司重新建賬導(dǎo)出的科目余額表的會(huì)計(jì)期間是從建賬到截止現(xiàn)在做賬的日期還是只要截止到最近做賬的那個(gè)月就可以了?
老師,我現(xiàn)在這家公司,目前有一名兼職會(huì)計(jì),他是2019年3月根據(jù)前會(huì)計(jì)的科目余額表重新建賬,但是損益科目有三個(gè)是有期初余額的。第一個(gè)是,管理費(fèi)用(借方期初余額)280元,應(yīng)該是軟件服務(wù)費(fèi)那個(gè)280;第二個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出0.02(借方期初余額);第三個(gè)是所得稅費(fèi)用(借方期初余額776.58。)像這種情況,是需要調(diào)賬嗎?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)這個(gè)會(huì)計(jì)的2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)。這三個(gè)金額的總計(jì),就是差額。
老師,外貿(mào)二手車(chē),需要開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票要怎么開(kāi)的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專(zhuān)票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷(xiāo),但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤(pán)賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢


老師:謝謝您
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)