同學(xué),你好!39號(hào)公告規(guī)定的是,2季度退一次。 可以退稅的金額還要乘以進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)構(gòu)比例。 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。
老師:我們公司符合2019年39號(hào)公告的條件可以退增量留抵稅額哦,就是不知道怎么算,公司到2019年3月底留抵稅額5144620元,到2020年9月底增量留抵稅額是19875207元,可退的稅額是(19875207—5144620)*60%=8838352.2元,是這樣算對(duì)嗎?
退還增量留抵稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額不足抵扣的處理: 結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣或者退還增量留抵稅額增量留抵稅額是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。1.對(duì)于同時(shí)符合以下條件(以下稱符合留抵退稅條件)的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留稅額: (1)自2019 年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于 50萬(wàn)元; (2)納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí); (3)申請(qǐng)退稅前36 個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的:(4)申請(qǐng)退稅前 36 個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的; 增量留底稅額是跟哪一個(gè)月餅
甲制造公司為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售非金屬礦物制品。2019 年3月期末留抵稅額為20萬(wàn)元,2022 年 7 月期末留抵稅額為 35 萬(wàn)元,當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為55 萬(wàn)元,其中農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn)元。已知甲公司符合增量留抵退稅的條件,未退還存量留抵稅額,則甲公司允許退還的增量留抵稅額為 請(qǐng)問老師,這個(gè)怎么算呀
老師,還想問下政策中有這條,那是不是按工信部劃分的小微企業(yè)只能在22年底退稅,現(xiàn)在不能退了 符合條件的小微企業(yè),可以自2022年4月納稅申報(bào)期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額。在2022年12月31日前,退稅條件按照本公告第三條規(guī)定執(zhí)行。
你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷售部沒有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無(wú)票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開出來(lái),我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會(huì)產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說(shuō),期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí),這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫清楚是無(wú)票支出,這樣攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無(wú)票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無(wú)票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
我公司租房,用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因?yàn)槭瞧垂竦模蕴釂问且环菘偺釂?,然后因?yàn)橐呀?jīng)到港了,貨代表示無(wú)法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報(bào)關(guān)單有區(qū)別,這個(gè)有什么辦法解決嗎?
請(qǐng)教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個(gè)稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車?yán)锩婕拥牟裼陀?jì)入什么科目
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無(wú)票攤銷了多少
我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司現(xiàn)在還沒有確認(rèn)收入進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣過
老師:我們都沒有抵扣過,那就不用乘以進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例了吧
你目前留抵的增值稅全部是有發(fā)票的嗎?全是符合這個(gè)。公式里邊兒的分子嗎?
是的,是稅務(wù)局打電話說(shuō)我們符合叫我們退的
還說(shuō)一定要辦,就是不知道計(jì)算公式
如果你申報(bào)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。全部是發(fā)票的話。那么就是用你期末留抵稅額減去19年4月期末留抵稅額,乘以60%
是的,全部都是
那就讓按照。我上一條回復(fù)計(jì)算的公式。
好,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心