如果涉及到損益科目,就會(huì)影響利潤表和所得稅匯算
老師您好。就是因?yàn)槭盏絘pp提醒要進(jìn)行年度匯算,涉及到補(bǔ)稅退稅,所以才去查看。多了的其他勞務(wù)報(bào)酬還是去年三個(gè)月的(只有這三個(gè)月)。但是我直接從app綜合年度匯算那里一鍵提交了,沒能對(duì)那三個(gè)月的勞務(wù)報(bào)酬(都是在800-4000那一檔的,我沒有收到收入,也沒有交費(fèi))進(jìn)行申訴,那這個(gè)會(huì)對(duì)我個(gè)人有什么影響嗎(比如說個(gè)人征信方面)?
計(jì)提有時(shí)間限制嗎?比如要三年沒有業(yè)務(wù)往來證明對(duì)方?jīng)]有能力還債的情況、還有稅務(wù)那邊會(huì)查賬嗎?
老師 我們公司在注銷過程中,公司有20萬的其他應(yīng)付款(往來),公司也沒有錢還了,所以我就做成了營業(yè)外收入,繳納了300多的企業(yè)所得稅。現(xiàn)在稅務(wù)局就問這20萬屬于什么往來,我說是普通企業(yè)間的借款。然后稅務(wù)局說為什么不還,我說公司沒有錢還了。稅務(wù)局說他們要來查證,還要去函對(duì)方公司查證。我要是一口咬定說企業(yè)沒有能力還這樣可以嗎?稅務(wù)局的人會(huì)善罷甘休嗎?
應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付,這幾個(gè)往來科目,如果最后企業(yè)注銷的時(shí)候沒有數(shù)據(jù)了,就是出報(bào)表的時(shí)候沒有數(shù)據(jù)了,都能夠做到結(jié)清了。這種情況下,稅務(wù)還要查賬嗎?
自寬限屆滿日起計(jì)算6個(gè)月的保證時(shí)間,如果債務(wù)人和債權(quán)人不停寬限,那不損害保證人的利益嗎,還是如果寬限,必須通知到保證人,保證人同意才行? 答:債權(quán)人與債務(wù)人對(duì)主債務(wù)履行期限沒有約定或者約定不明確的,保證期間自債權(quán)人請(qǐng)求債務(wù)人履行債務(wù)的寬限期屆滿之日起計(jì)算。 這里說的寬限期就只有一次哈,后續(xù)的不算,從第一次寬限期滿就開始計(jì)算了。所以不會(huì)給債務(wù)人和債權(quán)人不停寬限,損害保證人的利益的機(jī)會(huì)的。 問:如果連帶保證人,保證期間也是六個(gè)月嗎,如果過了主債務(wù)的屆滿期限,比如第八個(gè)月,債權(quán)人找到保證人,即使連帶債務(wù),是不是保證人也可以不用理債權(quán)人了?
老師,即將入職一家私營制造水表的公司就是民用的水表,今年開始也做出口了,工人大概是40多人。年銷售額大概四五千萬人民幣,家族企業(yè),,就找我會(huì)計(jì)一個(gè)人出納也兼一點(diǎn),之前是代賬,今年要買廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對(duì)這家公司應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪方面的技能,因?yàn)橹拔覜]有參與過生產(chǎn)制造業(yè),但是我都學(xué)過會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操課包括生產(chǎn)制造的課程,我入職后應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪些,在完成工作的同時(shí)不斷增加自己的實(shí)力
您好,請(qǐng)問23年4季度工資補(bǔ)計(jì)提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿18歲,在一個(gè)小公司上班,老板沒有交社保,老板一直說補(bǔ)500元,一直也沒補(bǔ),然后就離職,現(xiàn)在在告那個(gè)老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務(wù)局說已經(jīng)繳納了個(gè)稅,說微信發(fā)工資也可以繳個(gè)稅,是這樣的嗎
老師,銷售貨物和購買材料時(shí)都沒有開發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,剛接手一個(gè)新賬,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款,然后做期初的時(shí)候錄入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預(yù)付賬款,就是不知怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款上去
請(qǐng)問老師,取得去年的費(fèi)用專票的進(jìn)項(xiàng),需要調(diào)減嗎?
老師,匯算清繳每個(gè)公司推的明細(xì)表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產(chǎn)表,有的公司壓根就沒推這個(gè)表啊、
老師,您好,收到稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): "年度_企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn),2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會(huì)計(jì)做賬,我還沒明白這個(gè)負(fù)數(shù)是啥意思?
我想問一下績效工資納入 社?;鶖?shù)繳納社保嘛
老師 稅務(wù)平臺(tái) 有個(gè)截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
需要納稅調(diào)整嗎?
是的,需要做賬調(diào)整
納稅調(diào)整怎么操作?還有分錄怎么寫
預(yù)付賬款如何平賬
在銀行貸款支付給擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)錄什么科目?
財(cái)務(wù)費(fèi)用科目,因?yàn)榕c貸款相關(guān)
預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為成本或費(fèi)用科目平了呀