借應(yīng)收 -2100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),借應(yīng)收1400 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
老師好,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后又開(kāi)了紅字發(fā)票,實(shí)際收到的金額1400元,發(fā)票開(kāi)了2100元,紅字發(fā)票又全部紅沖了2100元,重新開(kāi)了1400元藍(lán)字發(fā)票 2100元紅字發(fā)票、藍(lán)字發(fā)票應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在對(duì)16年17年開(kāi)過(guò)票做了賬的開(kāi)了紅字信息發(fā)票,然后又重新開(kāi)了不同金額的藍(lán)字發(fā)票,該怎么做賬?
5月份對(duì)方單位給我們開(kāi)了一張發(fā)票,我們是購(gòu)貨方,稅額已經(jīng)抵扣,由于內(nèi)容開(kāi)錯(cuò),已申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票,6月份,紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票都收到了,紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票一樣,金額8743.36元,稅額1136.64元,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢
老師 我開(kāi)了一張100元的發(fā)票 現(xiàn)發(fā)生銷(xiāo)售折讓減20元 實(shí)際80元 現(xiàn)在要開(kāi)紅字發(fā)票 怎么開(kāi)啊 是直接開(kāi)20的紅字發(fā)票 還是先開(kāi)100的紅字發(fā)票 再開(kāi)一張80的藍(lán)字發(fā)票
老師你好,我上月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月開(kāi)了一張一樣金額的紅字發(fā)票,開(kāi)完紅字發(fā)票以后,又開(kāi)正確的藍(lán)字發(fā)票,但是開(kāi)藍(lán)字發(fā)票的金額比之前少了2000元,那賬務(wù)我要怎么處理呢?
老師,問(wèn)一下我們公司要新成立一個(gè)藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會(huì)有幾家分公司,我們是選擇獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好
老師,我三季度申報(bào)增值稅,開(kāi)的有專(zhuān)票,有普票沒(méi)有超30萬(wàn),專(zhuān)票需要交600多,我直接按確認(rèn)式申報(bào)了,直接交費(fèi)了,行嗎,稅款是對(duì)的,就是沒(méi)有填表
今年5月按照要求補(bǔ)開(kāi)出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增),請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
各行業(yè)稅負(fù)在多少?稅負(fù)怎么計(jì)算的?
利潤(rùn)表中期間費(fèi)用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計(jì)提的成本費(fèi)用職工工薪酬和實(shí)際發(fā)放的職工薪酬我舉個(gè)例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個(gè)人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個(gè)稅收入按4000報(bào)的。實(shí)際到手減出個(gè)人承擔(dān)部分付3550,那這個(gè)計(jì)提的成本費(fèi)用和實(shí)際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補(bǔ)開(kāi)出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增),請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
@董老師,您在線嗎?想咨詢~