你好,因為涉及到存貨轉(zhuǎn)移到低值易耗品,直接減少存貨,增加低值易耗品就可以了,然后再擇機攤銷。

老師,我的庫存跟前臺有一部分差異,影城有一部分眼鏡放到前臺入庫售賣了,而之前財務這邊是記入到低值易耗品了。我想把這部分賬調(diào)整一下,不用以前年度損益調(diào)整,要怎樣做憑證
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
老師,我單位2022年3月購買固定資產(chǎn),當時直接計入管理費用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務調(diào)整:借:負數(shù)管理費用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計提的折舊怎么處理,還是我只計提當前月份,這個有點搞不明白;(借:管理費-折舊費,貸計提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計分錄,謝謝
老師我們銷售成桶的油,但是我們公司主要是生產(chǎn)銷售飼料的,油不是我們的主營業(yè)務,是我們之前買多了,用不完,所以賣掉一部分,去年購買的沒有記賬,所以這個月賣掉一部分我收到錢,借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢借其他業(yè)務成本,貸方我當時沒有入庫,原材料和庫存商品都是0
#提問#老師23面確認的收入重復了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在24年怎么做賬沖會,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?調(diào)整完以前年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有沖收入的同時還需要沖主營業(yè)務成本嗎?具體分錄麻煩老師幫忙寫一下吧應收40萬稅額46017.7不含稅收入353982.3元企業(yè)是 小企業(yè)會計準則例如23年銷售出庫30噸貨物1.借:應收賬款400000 貸:主營業(yè)務收入353982.3 應交稅費應交增值稅-銷項稅額46017.7 2. 24年發(fā)現(xiàn)去年做錯賬借:應收賬款-400000貸:以前年度損益調(diào)整-353982.3 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-356982.3 3.同時沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整-300000貸:庫存商品-300000, 4.同時再將去年盤盈盤虧的資產(chǎn)調(diào)整借:庫存商品-30000貸:待處理財產(chǎn)損溢-30000 5.最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,麻煩老師給看看對嗎這樣做分錄?
老師增值稅報錯了更正申報以后有0.45元的退稅,老師可以不退嗎?
企業(yè)所得稅=收入-成本-附加稅-印花稅,還要減增值稅嗎?
老師,填報企業(yè)所得稅時實際支付的職工薪酬包含上年度計提本年度發(fā)放的工資嗎?(個稅也是在本年發(fā)放后申報的)
淘寶賬單,交易貨款里面包含兩個金額,收入金額和退款金額,申報的時候,是申報收入金額,還是申報收入減退貨金額后的余額
每月需要在電子稅務局錄入財務報表嗎?
老師,財務表利潤表中的本期金額和上期金額,都指的哪個時間段的
原本私人還款給客戶的,但當時我們對公轉(zhuǎn)給客戶的,現(xiàn)在客戶從公戶退回了,我現(xiàn)在怎么做賬
老師 你好 個體戶變更經(jīng)營者需要拉清稅證明嗎
老師這個公司進項票都是買回來的有風險吧!
應付職工薪酬通常貸方大于借方嗎 借貸方分別表示什么
是低值易耗品轉(zhuǎn)入到存貨
那就把低值易耗品轉(zhuǎn)到存貨,再銷售就可以了,不涉及到損益不用以前年度損益調(diào)整
但是是以前年度發(fā)生的業(yè)務啊,現(xiàn)在我剛查出來,這樣用低值易耗品沖回沒關(guān)系嗎
資產(chǎn)之間的轉(zhuǎn)移沒關(guān)系的