你好 不能的 。如果是開的10月的發(fā)票日期 就不可以拿來認證抵扣9月的銷項稅的 。

老師,9月我們購買貨物,并賣出,購進的貨物對方10月才開票,我們賣出的貨物已經(jīng)開了票,請問,到時候10月的進項可以認證到9月嗎?我們不想交稅,是否得作廢發(fā)票
老師好,買方9月份買了A,B,C,D,E五種產(chǎn)品,我們賣方9月開出發(fā)票,五種產(chǎn)品在一張發(fā)票上,9月份買方發(fā)票已認證,現(xiàn)在10月份,買方要退C,D兩個貨,請問我們賣方怎么弄這個發(fā)票?是我們開紅字發(fā)票嗎?是一整張(包括退貨的和沒退貨的)都開成紅字發(fā)票還是只需要把退貨是部分開紅字發(fā)票?紅字發(fā)票可以開一部分嗎?紅字發(fā)票必須10月份開出來嗎?還是11月份開出來也可以?
我是小規(guī)模納稅人,對方是一般納稅人,我8月9月10月購買的貨物對方在10月一次給我開了一張增值稅普通發(fā)票,我這邊8月和9月購進貨物沒有票附在本月憑證里,我已經(jīng)確認了當月的購進和收入,請問這種情況該怎么處理?
老師你好,就是我們九月份購買的貨物,十月份他們才開具發(fā)票,我的9月份做賬里面可以把10月份的發(fā)票做到9月份里嗎?
老師好,我公司15年購進的貨物,這個月才收到發(fā)票,貨物在15年已經(jīng)賣出并開具發(fā)票,想問老師這張發(fā)票我能否退回給對方公司?如果不退回我該怎么入賬處理
老師您好!餐飲個體工商戶,怎么報稅
咨詢服務(wù)公司收到一批客戶用來抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們該怎么處理,才能合法合規(guī)?發(fā)票怎么開?
充值201元送200的積分會計分錄
稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報表還能修改嗎?
那怎么辦
你看看你其他是否有進項稅可以抵扣。 如果沒有進項稅就會多繳納增值稅的哦。
沒有了,,銷項是我今天開的,那我可以作廢吧?我是不就不用交稅了,等有了進項,我再開銷項,是嗎?
你好 你實際有業(yè)務(wù) 開票就不用作廢 你報稅就行了。 你有收入了不管你開票與否都要報稅的。 不是不開票就不報稅的。 都你這樣處理 。 那好多人都不報稅了 稅務(wù)局不是沒稅收了。不對的。
可是這個月我沒進項,我就開出銷項,那我銷項的稅錢都得交。下個月有了進項,我再開銷賬,相抵,我不用全額交了,是么?我理解的對嗎
老師,請給意見
你好 不對。 意思就是你這個月實際收入是100萬 。 你不管開票還是不開票 你都報100萬的不含稅收入的 。 你有進項稅來抵扣這個銷項稅就可以少繳納。 沒有進項稅抵扣就全額繳納。
對,那么我到下個月的時候,有進項就可以少繳納了,這個月沒進項可就要全繳納,所以我作廢發(fā)票,重開到下個月,就對了,是么,是這個道理嗎
你好 不是 你現(xiàn)在就算不開票 已經(jīng)是收入 也得報稅的 。 不是你開票才報稅的 。 你估計是理解成 開票才繳納稅費 。 增值稅是根據(jù)你納稅義務(wù)時間來的。 你是發(fā)生了收入 當月就要報稅的。 不管你是否開票 。
老師,我理解您的意思,發(fā)生了業(yè)務(wù)就得報稅,但是我購買的上家,他們也沒給我們開進項票,下個月才給開,對方下個月開我們也下月開,不是不開,下個月開不就避免了多繳稅了么,
你好 不是你這樣避稅的 。 你這樣是偷漏稅了
沒有啊,發(fā)生的業(yè)務(wù)我們開票啊,下個月開啊,這樣哪有漏稅啊
你好 你這個月就要做收入。 下個月報稅的 。
好的,老師,我們下月申報并且納稅,我們進項下個月取得,假如我們此后再也沒業(yè)務(wù)了,那進項稅就留抵了是么,怎么處理
你好 是的 你多了進項稅就會留抵的。
我們今后再也無業(yè)務(wù)了,留抵稅怎么處理掉,稅務(wù)局會退錢嗎
你好 你們公司不會沒有收入的吧 。 一般留抵進項稅是不會退稅的。