你好 不能的 。如果是開(kāi)的10月的發(fā)票日期 就不可以拿來(lái)認(rèn)證抵扣9月的銷(xiāo)項(xiàng)稅的 。
總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系
如圖所示,我要繳納多少個(gè)人所得稅?
你好,我們公司賣(mài)了一輛車(chē),原值5.6/賣(mài)價(jià)1.5/折舊8166.69.固定資產(chǎn)清理是47833.31.麻煩幫忙做個(gè)分錄,想不明白了
請(qǐng)問(wèn)之前是小規(guī)模,6月份開(kāi)始升一般納稅人,要重新建賬嗎?當(dāng)初建賬的時(shí)候這個(gè)是不能改的
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),小規(guī)模納稅人,專(zhuān)門(mén)給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。5月份采購(gòu)了腌制的水酸菜,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)腌制的水酸菜,我們是要按照1%來(lái)繳納增值稅的嗎?
公司新開(kāi),產(chǎn)成品合格率差,產(chǎn)生的電費(fèi)以及工資怎么入賬,全入的話(huà)成本側(cè)掛怎么辦?
業(yè)務(wù)③,企業(yè)購(gòu)置的汽車(chē)零部件在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)實(shí)行加計(jì)扣除問(wèn)的是什么意思
出差補(bǔ)貼可以沒(méi)有發(fā)票嗎,如果沒(méi)有發(fā)票可以稅票扣除嗎
會(huì)計(jì)賬套里納稅性質(zhì)選錯(cuò)了怎么修改
倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)中庫(kù)房怎么記賬
那怎么辦
你看看你其他是否有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。 如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)多繳納增值稅的哦。
沒(méi)有了,,銷(xiāo)項(xiàng)是我今天開(kāi)的,那我可以作廢吧?我是不就不用交稅了,等有了進(jìn)項(xiàng),我再開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),是嗎?
你好 你實(shí)際有業(yè)務(wù) 開(kāi)票就不用作廢 你報(bào)稅就行了。 你有收入了不管你開(kāi)票與否都要報(bào)稅的。 不是不開(kāi)票就不報(bào)稅的。 都你這樣處理 。 那好多人都不報(bào)稅了 稅務(wù)局不是沒(méi)稅收了。不對(duì)的。
可是這個(gè)月我沒(méi)進(jìn)項(xiàng),我就開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng),那我銷(xiāo)項(xiàng)的稅錢(qián)都得交。下個(gè)月有了進(jìn)項(xiàng),我再開(kāi)銷(xiāo)賬,相抵,我不用全額交了,是么?我理解的對(duì)嗎
老師,請(qǐng)給意見(jiàn)
你好 不對(duì)。 意思就是你這個(gè)月實(shí)際收入是100萬(wàn) 。 你不管開(kāi)票還是不開(kāi)票 你都報(bào)100萬(wàn)的不含稅收入的 。 你有進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅就可以少繳納。 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣就全額繳納。
對(duì),那么我到下個(gè)月的時(shí)候,有進(jìn)項(xiàng)就可以少繳納了,這個(gè)月沒(méi)進(jìn)項(xiàng)可就要全繳納,所以我作廢發(fā)票,重開(kāi)到下個(gè)月,就對(duì)了,是么,是這個(gè)道理嗎
你好 不是 你現(xiàn)在就算不開(kāi)票 已經(jīng)是收入 也得報(bào)稅的 。 不是你開(kāi)票才報(bào)稅的 。 你估計(jì)是理解成 開(kāi)票才繳納稅費(fèi) 。 增值稅是根據(jù)你納稅義務(wù)時(shí)間來(lái)的。 你是發(fā)生了收入 當(dāng)月就要報(bào)稅的。 不管你是否開(kāi)票 。
老師,我理解您的意思,發(fā)生了業(yè)務(wù)就得報(bào)稅,但是我購(gòu)買(mǎi)的上家,他們也沒(méi)給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,下個(gè)月才給開(kāi),對(duì)方下個(gè)月開(kāi)我們也下月開(kāi),不是不開(kāi),下個(gè)月開(kāi)不就避免了多繳稅了么,
你好 不是你這樣避稅的 。 你這樣是偷漏稅了
沒(méi)有啊,發(fā)生的業(yè)務(wù)我們開(kāi)票啊,下個(gè)月開(kāi)啊,這樣哪有漏稅啊
你好 你這個(gè)月就要做收入。 下個(gè)月報(bào)稅的 。
好的,老師,我們下月申報(bào)并且納稅,我們進(jìn)項(xiàng)下個(gè)月取得,假如我們此后再也沒(méi)業(yè)務(wù)了,那進(jìn)項(xiàng)稅就留抵了是么,怎么處理
你好 是的 你多了進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)留抵的。
我們今后再也無(wú)業(yè)務(wù)了,留抵稅怎么處理掉,稅務(wù)局會(huì)退錢(qián)嗎
你好 你們公司不會(huì)沒(méi)有收入的吧 。 一般留抵進(jìn)項(xiàng)稅是不會(huì)退稅的。