不影響前期這個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票,從當(dāng)期的收入,前面多交的可以抵以后的稅款,
老師,上個(gè)月有張票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)然后紅沖了,但是已經(jīng)扣稅了怎么辦?
老師,上個(gè)月有張票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)然后紅沖了,但是已經(jīng)扣過(guò)稅了,這怎么辦呢?
老師,上月開(kāi)了專(zhuān)票,增值稅已經(jīng)上了,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月的有張票開(kāi)重復(fù)了,這個(gè)月要紅沖,那已經(jīng)交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
老師,我這有個(gè)一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)11月稅,但是11月有兩張票開(kāi)錯(cuò)了,我現(xiàn)在12月紅沖,對(duì)方也沒(méi)抵扣,我這個(gè)紅沖了稅怎么辦。
老師您好,我2021年12月份開(kāi)錯(cuò)了好多發(fā)票,然后在今年紅沖了,但是我今天才發(fā)現(xiàn)自己漏了一張沒(méi)有紅沖上,金額是6800元,因?yàn)橐呀?jīng)給稅務(wù)局寫(xiě)了紅沖說(shuō)明,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么辦
怎么樣辦理靈活保險(xiǎn),老師
生產(chǎn)有機(jī)肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購(gòu)合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購(gòu),那張三可以到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車(chē)賣(mài)給個(gè)人的買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時(shí)候用稅控系統(tǒng)開(kāi)的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶(hù)手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開(kāi)9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個(gè)人漏報(bào)了,這個(gè)怎么補(bǔ)啊
老師好,請(qǐng)問(wèn) 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來(lái)171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒(méi)有收入,利潤(rùn)表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝