你好 先暫估來(lái)做賬 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸銀行存款
我們是一般納稅人,公司的咨詢服務(wù)外包給別的機(jī)構(gòu),錢(qián)已經(jīng)付了,但是發(fā)票沒(méi)收到(可能要過(guò)幾個(gè)月才開(kāi))這個(gè)怎么入賬,正常入賬是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,沒(méi)收到發(fā)票的話,這個(gè)怎么操作
老師,晚上好,我想問(wèn)一下,上個(gè)月暫估成本75萬(wàn),我這個(gè)月收到成本發(fā)票9萬(wàn)多?但是是我公司給另一個(gè)公司付了9萬(wàn)多的咨詢費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi)是我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我給對(duì)方公司付了9萬(wàn)多的咨詢費(fèi)費(fèi)用,收到了對(duì)方公司給我公司開(kāi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),這筆錢(qián)我能不能做上個(gè)月暫估成本的回沖,我的會(huì)計(jì)分錄是(1)支付服務(wù)費(fèi),借方:管理費(fèi)用咨詢費(fèi)9萬(wàn),貸方:銀行存款:9萬(wàn),(2步)沖回上月暫估成本借:應(yīng)付賬款暫75萬(wàn)估,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本75萬(wàn)(3步)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬(wàn) 麻煩老師幫我看看對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是做工程的小規(guī)模納稅人,我們承包了項(xiàng)目完成后,開(kāi)票給甲方是:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是這個(gè)是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的,所以我現(xiàn)在都是暫估入賬的,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在我這個(gè)應(yīng)付要怎么樣才能沖減掉,收到甲方的錢(qián)給施工隊(duì)了,付款是直接公司借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶支付的,借:其他銀行收款,貸:銀行存款,那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫(xiě)那個(gè)表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫(xiě)社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫(xiě)?
我們招來(lái)不長(zhǎng)時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡(jiǎn)單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷(xiāo)表格 她要求讓報(bào)銷(xiāo)的人整理一個(gè)表格 有些沒(méi)整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來(lái)麻煩 那次讓她取錢(qián) 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說(shuō)著急 她發(fā)火說(shuō)著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢(qián) 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問(wèn)題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢(qián)能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說(shuō)麻煩 沒(méi)干過(guò)這種活。今天來(lái)了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們?cè)趺锤蒣捂臉]這種人可用嗎
請(qǐng)問(wèn)老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報(bào),工商系統(tǒng)還需要做年報(bào)嗎?
老師,重分類(lèi)存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬(wàn) 和貸:應(yīng)收賬款1萬(wàn),我想問(wèn):為什么1萬(wàn)元一開(kāi)始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡(jiǎn)易注銷(xiāo) 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡(jiǎn)易注銷(xiāo)公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時(shí)我把銷(xiāo)售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫(xiě)管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒(méi)有問(wèn)題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開(kāi)始沒(méi)有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬(wàn)出口退稅款,這些錢(qián)怎么才可以取出來(lái)?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營(yíng)出口的公司正常經(jīng)營(yíng),可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢(qián)直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢(qián)取出來(lái)?
比如說(shuō)付了90萬(wàn),正常是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本89萬(wàn),11萬(wàn)的應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在是90萬(wàn)都做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,以后發(fā)票來(lái)了再把成本調(diào)成稅金?
還有就是我們承接的是信息服務(wù)費(fèi),發(fā)包出去的發(fā)票開(kāi)給我們是技術(shù)服務(wù)費(fèi)行嗎,還是說(shuō)服務(wù)轉(zhuǎn)包的收入和成本開(kāi)票項(xiàng)目完全匹配?
你好 那你就做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 89 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅11萬(wàn) 貸銀行存款100 這樣來(lái)掛
哦哦,那發(fā)票那個(gè)要完全匹配嗎
你好 是的 如果你確實(shí)是開(kāi)專(zhuān)票 把進(jìn)項(xiàng)稅先掛其他應(yīng)收款。 收到發(fā)票在調(diào)整就行了。
老師,我是說(shuō)發(fā)票開(kāi)票項(xiàng)目是不是要跟甲方的完全匹配哦,比如甲方開(kāi)信息服務(wù),我們外包出去的開(kāi)的是技術(shù)費(fèi),這樣可以不
你好 你們也得看實(shí)際業(yè)務(wù) 是同一個(gè) 就需要的一致的
嗯好的謝謝老師
沒(méi)事的 希望能幫到你
老師,已經(jīng)付款,沒(méi)收到發(fā)票,不是應(yīng)該掛預(yù)付嗎,收到發(fā)票,再?zèng)_預(yù)付,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和稅金。
你好 你實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了 就要做暫估成本費(fèi)用去了 。 比如借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸銀行存款 這樣來(lái)做。 收到發(fā)票紅沖暫估 按實(shí)際做
1,如果是費(fèi)用類(lèi)的,也是一樣要暫估嗎? 2,那這樣在余額表里就看不到往來(lái)了,比如做預(yù)付,一眼就能看到有多少?zèng)]開(kāi)發(fā)票
你好 1. 是的 2. 你是想做一下往來(lái)體現(xiàn) 便于后期對(duì)賬 和核對(duì)明細(xì) 可以的。 你自己掛
但是掛往來(lái),又會(huì)導(dǎo)致成本費(fèi)用比較少,利潤(rùn)多,交稅
你好 你掛往來(lái) 及時(shí)的做費(fèi)用去 。 比如 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估貸應(yīng)付賬款-某客戶 借應(yīng)付賬款-某客戶貸銀行存款 這樣做暫估
應(yīng)付賬款一借一貸不是沖銷(xiāo)掉了嗎
你好 就是為了給你體現(xiàn)往來(lái)科目 。現(xiàn)在是暫估 。 你不是付款了嗎 。 后面收到發(fā)票在紅沖暫估 在按發(fā)票走一遍
沖銷(xiāo)了在科目余額表里體現(xiàn)不出來(lái)吧? 我在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估和其他應(yīng)收款進(jìn)項(xiàng)稅后面再加個(gè)三級(jí)科目寫(xiě)上往來(lái)公司的名稱(chēng),以后把這兩個(gè)科目加一加就知道他們欠多少發(fā)票了,這樣可以不
你好 你們明細(xì)賬里面會(huì)體現(xiàn)的 ; 可以 。你們自己明細(xì)科目 自己設(shè)置清楚便于你們核算就可以的。