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老師,晚上好,我想問一下,上個月暫估成本75萬,我這個月收到成本發(fā)票9萬多?但是是我公司給另一個公司付了9萬多的咨詢費,咨詢服務(wù)費是我公司的主營業(yè)務(wù)收入,我給對方公司付了9萬多的咨詢費費用,收到了對方公司給我公司開的發(fā)票,請問,這筆錢我能不能做上個月暫估成本的回沖,我的會計分錄是(1)支付服務(wù)費,借方:管理費用咨詢費9萬,貸方:銀行存款:9萬,(2步)沖回上月暫估成本借:應(yīng)付賬款暫75萬估,貸:主營業(yè)務(wù)成本75萬(3步)借:主營業(yè)務(wù)成本9萬貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對不對

2024-03-02 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-02 20:39

同學(xué)你好,你上月暫估的成本就是對應(yīng)的這筆咨詢費嗎

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同學(xué)你好,你上月暫估的成本就是對應(yīng)的這筆咨詢費嗎
2024-03-02
你好,你在1月份暫估不要在3月份
2024-04-13
你好,標(biāo)準(zhǔn)做法是紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票重新做賬
2024-05-28
你好,這個是需要先沖銷暫估,然后再按照發(fā)票做賬的。
2024-05-28
你好,同學(xué) 是的,放在沖暫估后面 成本是算第一季度的
2024-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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