您好,可以記賬,但企業(yè)所得稅前不能扣除
老師,請問像這種蓋了對方財務(wù)專用章和發(fā)票章的收據(jù)可以作記賬憑證嗎?謝謝
住宿費(fèi)沒給我們開發(fā)票 寫了個收條。但是蓋了發(fā)票章 這種可以入外賬嗎 算不算原始憑證 謝謝老師
增值稅發(fā)票丟了,可以用 銷貨方的記賬聯(lián)加蓋發(fā)票章做賬對嗎?謝謝老師
老師好:我單位收到一張增值稅普通發(fā)票,蓋了財務(wù)專用章,又蓋了發(fā)票專用章,請問這樣可以嗎?
老師,請問發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟了,可以憑銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票專用章可以抵扣和記賬嗎?謝謝
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
老師,這屬不屬于單次零星小額采購500元以下,如果符合是可以扣除的,對嗎?
只要對方做過稅務(wù)登記,不適用零星采購這條規(guī)定的
好的,謝謝
不客氣,祝工作愉快