你好,是的,10月份才申請統(tǒng)計的
老師,如圖,1.申請統(tǒng)計是什么意思?每次要認證,勾選完提交就可以吧,還是操作什么統(tǒng)計? 2.發(fā)票不抵扣勾選,是指比如拿到餐飲發(fā)票那種情況嗎,不能抵扣要進項轉(zhuǎn)出是不是?
老師,平臺勾選發(fā)票,是不是要隔月才能申請統(tǒng)計?比如現(xiàn)在9月28日我勾選認證了2張專票,那要等10月1日后再申請統(tǒng)計?
老師,我第三季度的專票已經(jīng)做了不抵扣勾選,也申請統(tǒng)計了,再進增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺的抵扣勾選統(tǒng)計里月份是10月份,看不到撤銷統(tǒng)計的提示了,還能撤銷嗎?
老師,勾選完發(fā)票后,下一步是不是要在抵扣勾選統(tǒng)計那查詢統(tǒng)計呀? 我暫時勾選了本月的,還有上月已入賬沒勾選的,月底可能還有一批需要勾選,我要等月底一起認證還是可以先把已經(jīng)勾選的做認證呢?
請問上月1月13日收到一張可抵扣的專票,本月在增值稅綜合服務(wù)平臺勾選統(tǒng)計時,點開發(fā)票抵扣勾選,未找到該票,輸入發(fā)票代碼和號碼后查到了該票,提交后在勾選統(tǒng)計時提示不在申報期,要求撤銷統(tǒng)計,撤銷后再在平臺上輸入代碼和號碼就找不到該發(fā)票了,再申請統(tǒng)計時也沒有該發(fā)票,這種情況是怎么回事?要怎么樣操作呢?
老師,這個公司是做無人機行業(yè)的,給你看一下他們的經(jīng)營范圍,這種公司是屬于高新技術(shù)行業(yè)嗎?經(jīng)營范圍包含:一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;專業(yè)設(shè)計服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);軟件開發(fā);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);地理遙感信息服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
老師你好,我想問一下建筑企業(yè)的毛利率和所得稅的行業(yè)稅負在多少范圍
老師,請問一下上個月預(yù)付了物業(yè)費,這個月收到發(fā)票的摘要一般是怎么寫?直接就寫收到什么什么發(fā)票嗎?一般來說憑證的摘要都是有沒有什么規(guī)定????只要方便自己看就行還是怎么樣?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?我是不是得在9月沖銷6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本?再重新在9月做6月結(jié)轉(zhuǎn)成本的?但是這種的話,不就一負一正抵消了嗎?
老師:我想咨詢一下,去接手一個工地的內(nèi)賬,需要從哪些方面入手呢?比如說應(yīng)收多少款,應(yīng)付多少?還有呢?
您好,老師,我司是一般納稅人,我司有建筑資質(zhì),朋友想掛靠我司的資質(zhì),我司收到對公的款,朋友成立個體戶,讓我司把款轉(zhuǎn)到個體戶,會有那樣的風(fēng)險?
合伙企業(yè)分紅的會計分錄
一般納稅人注銷的時候庫存過大,需要按庫存金額的13個點繳納增值稅和附加稅
老師給我整理一套計提工資、社保及發(fā)放的會計分錄
我們出口報關(guān)FOB價,客戶把國際段的運費打到我們賬上,讓我們轉(zhuǎn)付給貨代,這樣合規(guī)嗎?國際段的我們還要不要發(fā)票
那10月再勾選抵扣的屬于10月申報包圍了吧?比如9月勾選2張,10月1日未申請統(tǒng)計,再勾選1張,這月9月可抵扣的還是2張票吧?
不是的,在10月申報期內(nèi)都可以勾選的9月份的
那就是10月勾選的,申請統(tǒng)計前勾選的,都屬于9月申報期嗎,是不是申請統(tǒng)計完才能納稅申報
是的,您的理解完全正確