你好,那這個(gè)做無(wú)票收入的
老師我公司6月份一次性預(yù)收跨年度的租金收入60萬(wàn),客戶那邊沒有要求開票,我6月份財(cái)務(wù)處理時(shí)先做了預(yù)收賬款,然后再做了分期確認(rèn)收入和計(jì)算增值稅,公司7月底才購(gòu)買稅控盤然后每個(gè)月開當(dāng)月的租金發(fā)票分期確認(rèn)收入和稅費(fèi)可以這樣操作嗎?
房開企業(yè),老師,客戶交完定金就是正式簽合同了,然后房開企業(yè)是這會(huì)就要給他開正式的9個(gè)點(diǎn)稅率專票,然后他去銀行辦理貸款,一般貸款要1到2個(gè)月才能下來,在這期間,公司給個(gè)人開的發(fā)票確認(rèn)收入預(yù)交增值稅,還是等銀行貸款下來在做收入處理,預(yù)交增值稅呢,
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時(shí)候,我們就開出發(fā)票,計(jì)為收入了,客人辦理的是會(huì)員卡充值,比如充值五十萬(wàn),那我們就開了五十萬(wàn)發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候,才算是營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時(shí)候要交稅,客人消費(fèi)的時(shí)候,又要計(jì)為收入了呀?
老師,我們公司是生產(chǎn)模具的,現(xiàn)在以模具投資一家公司應(yīng)該怎么做賬呢,是不是 借 長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后申報(bào)增值稅的時(shí)候還要填未開票收入計(jì)算增值稅 視同銷售確定收入報(bào)增值稅的時(shí)候需要填在未開票收入那一欄里嗎
你好,我們公司在微信和抖音上銷售產(chǎn)品,銷售收入都進(jìn)公賬,可是客戶付款的時(shí)候錢先入騰訊或抖音公司的賬戶然后客戶確認(rèn)后如我們的賬,這些收入要不要開局增值稅發(fā)票?如果要是開局的話給客戶開局是吧,可是我們不知道客戶名字和身份證號(hào)碼,這個(gè)時(shí)候怎么開發(fā)票?
老師好,工商年報(bào)中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準(zhǔn) 填寫哪一個(gè)
老師,請(qǐng)教您個(gè)問題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個(gè)需要發(fā)票嗎?沒有發(fā)票,在做匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專項(xiàng)扣除嗎
老師 這題不會(huì)!麻煩講解一下
老宣傳費(fèi)用取得專票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務(wù)所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤(rùn)總額未分配利潤(rùn),貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個(gè)稅。還需要進(jìn)行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過戶給個(gè)人,當(dāng)時(shí)買的就是二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在對(duì)方也不要發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對(duì)方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬
好滴 謝謝
不客氣的,祝您開心每一天