同學(xué)你好 你是不是有增值稅收入沒在所得稅里申報(bào)
匯算清繳結(jié)果,為什么增值稅收入大于企業(yè)所得稅收入,我2019年有做過傭金直接沖抵銷售收入的情況金額是566037.74元,但是有繳納罰款了,是不是這個(gè)原因?qū)е略鲋刀愂杖氪笥谒枚愂杖?,如果不是,是什么原因?/p>
老師你好,去年酒店疫情停業(yè),但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款,財(cái)務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款,但是對方執(zhí)意開發(fā)票,這也導(dǎo)致我們申報(bào)增值稅申報(bào)虛含稅收入15萬,更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報(bào)的營業(yè)收入金額不一樣,增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請問老師這個(gè)應(yīng)該怎么更正呢
該企業(yè)2022年企業(yè)所得稅匯算的營業(yè)收入與增值稅收入不一致,營業(yè)收入低于增值稅申報(bào)收入,請盡快核實(shí),如有特殊情況請說明,這是什么情況?我需要核對那幾個(gè)表? 收到請回復(fù)!
老師,如果出現(xiàn)了增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤表的營業(yè)收入了怎么辦?現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)不能動(dòng)了,原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了,所以導(dǎo)致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額,該怎么處理呢?
請問老師,單位是加油站的便利店,客戶用代金券和積分兌換購買便利店商品,財(cái)務(wù)按照圖片方式做賬的,也就是說,也就是優(yōu)惠券直接沖減收入了,但是為了沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。這部分沖減收入的沒有計(jì)提和沖減銷銷項(xiàng)稅?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳就導(dǎo)致增值稅的銷售額大于企業(yè)所得稅的銷售額了。怎么辦?
公司股東和外部股東開完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎?比方說深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請教一個(gè)問題,我們公司屬于銷售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,新公司抵扣時(shí)才入賬,不抵扣發(fā)票就不入賬,這樣是不是不對
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
我每個(gè)月的企業(yè)所得稅都是零申報(bào)的,到匯算清繳的時(shí)候在一起申報(bào),都是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)填匯算清繳的報(bào)表的,不知道為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況
同學(xué)你好 你肯定是有未開票收入之類的沒填寫吧
不會(huì),每次我們都是增值稅發(fā)票開多少申報(bào)多少的,我們每月的營業(yè)收入都沒有開發(fā)票收入多,那就不應(yīng)該存在未開票收入吧
那你需要挨筆核對的哦