同學(xué)你好,用于員工,屬于職工福利 ,是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;
這里的為促進(jìn)銷售贈送紀(jì)念品或是樣品小樣給客戶,贈送的金額計(jì)入銷售費(fèi)用,為什么還會有一個銷項(xiàng)稅呢?那不是視同銷售了嗎?視同銷售不是應(yīng)該是自產(chǎn)或購進(jìn)的貨物嗎
老師,請問我司購進(jìn)的貨物,發(fā)放給營銷員,應(yīng)不應(yīng)該視同銷售呢 還是直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師請問我們采購打了公司logo的礦泉水來做業(yè)務(wù)宣傳,發(fā)放給進(jìn)店客人是不是要視同銷售做銷項(xiàng)呢?謝謝
請問老師,外購的貨物用于集體福利是不是要看呢 直接發(fā) 所得稅是視同銷售的 不發(fā) 放公司給員工客戶享用就不視同銷售了
老師固定資,4輛運(yùn)輸車現(xiàn)在報(bào)廢了,賬面上凈值是78153.85元,報(bào)廢買了98424元,一般納稅人簡易計(jì)稅,票在下個月開,那這個怎么做賬務(wù)處理
老師,我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)看到前兩年向稅務(wù)局報(bào)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都和賬上的不一致,這咋弄
老師,發(fā)貨出庫沙200噸,送到購買方按190噸,說是去掉水份,這差額10噸按營業(yè)外支出轉(zhuǎn)庫存嗎?
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費(fèi)怎么寫分錄
親愛的老師,這道題您看一下,再計(jì)算每股收益時候,那個股數(shù)加權(quán)平均,計(jì)算時間權(quán)重時候要注意什么,假如9月1日增發(fā)和9月30日增發(fā)有啥貼區(qū)別呢
老師,可以查稅收編碼的網(wǎng)址麻煩發(fā)我一下
老師,裝修費(fèi)攤銷是這樣錄嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我需要返你多少錢?請寫出金額
老師,我單位酒店,客人多開票匯的錢我扣除的稅點(diǎn)做其他收入還是沖銷費(fèi)用合適,?如收入要交增值稅嗎
請問,廠里修剪草坪用的割草機(jī) 加的柴油 200塊錢怎么入賬