您好,收你的總價(jià)款450*60=27000,再加稅款1932,總收款27000%2B1932=28932,收來B27600,還要從你收28932-27600=1332元,這樣下來沒有返的還要倒收,你是虧的。
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
站在代理商角度,進(jìn)貨成本不含稅450%2B稅款450*7%=31.5,是450%2B31.5=481.5,賣了含稅460,也是虧的
賣貨,我虧,代理也虧?
您好,是代理商虧,廠家(你)虧不虧這里看不出,因?yàn)閺S家的成價(jià)本不知道
代理商為啥虧了?我收取他稅點(diǎn)1932元,他沒掙到錢,返而虧了1932?
您好,你給代理商的價(jià)格款是450*60%2B1932=28932(代理商付出的成本)對(duì)不對(duì)? 代理商對(duì)外(B)出售460*60=27600,代理商虧28932-27600=1332
這樣代理商還要給你1332,你沒有要返給代理商的
代理讓我返現(xiàn)460-450=10元??60噸,也就是返600元,這樣算對(duì)么
您好,我是相抵之后代理商給你的金額1332。 分開各算各的就是:你給代理商返27600-27000=600;代理商給你稅款1932。 代理商收600付1932最終付出1332(也是代理的虧損)
那代理不是白干活了,還虧損了,
您好,是的,這樣看白干了還要虧錢進(jìn)去
老師,那27600要不要算代理的貨款?
您好,賬可以這么算,但按你的業(yè)務(wù)27600是你銷給B的貨款
我都蒙圈了,對(duì)公收款27600,開發(fā)票27600,已經(jīng)平賬,跟代理也沒啥關(guān)系了,我還需要跟他算什么帳呢
您好,是你這樣描述要算的,是不是牽扯代理商的任務(wù)之類的。 不然這業(yè)務(wù)看著就是你和B之間的