您好,收你的總價(jià)款450*60=27000,再加稅款1932,總收款27000%2B1932=28932,收來B27600,還要從你收28932-27600=1332元,這樣下來沒有返的還要倒收,你是虧的。

1)2日,向乙公司銷售A商品1600件,標(biāo)價(jià)總額為800萬元(不含增值稅),商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。(2)10日,因部分A商品的規(guī)格與合同不符,乙公司退回A商品800件,退回商品已驗(yàn)收入庫,其余價(jià)款收到。(3)15日,甲公司將部分退回的A商品作為福利發(fā)放給本公司職工,其中生產(chǎn)人500件,行政管理人員40件,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件,該商品每件市場價(jià)格為。萬元(與計(jì)稅價(jià)格一致),實(shí)際成本0.3萬元。20日,收到受托方發(fā)來的代銷清單,本月代銷B商品2000件,售價(jià)是50元/#本每件20元,按照售價(jià)10%支付手續(xù)費(fèi)。企業(yè)已經(jīng)對方收到扣除手續(xù)費(fèi)后的價(jià)款(5)25日,出售原材料一批,收入100萬元,成本68萬元,價(jià)稅款存入銀行。要求:(1)逐筆編制甲公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(答案中的金額單位用萬元表示)(2)計(jì)算用公司6月份營業(yè)收入總額
你好,我是從事生產(chǎn)加工的個(gè)體戶,準(zhǔn)備給一個(gè)砂石料公司搞生產(chǎn)打砂。公司給我們的加工費(fèi)是20元/m3(不含稅),月產(chǎn)量大概在三萬m3左右。之前商定的是由公司銷售并收款,然后支付給我20元加工費(fèi);現(xiàn)在公司說我可以負(fù)責(zé)銷售并替公司收錢,售價(jià)50,扣除我們應(yīng)得的20,返30給公司就行了。 我想問: 1、作為個(gè)體戶,能不能替公司收這個(gè)錢? 2、如果能,我要承擔(dān)多少稅務(wù)? 3、如果不能,那我收自己應(yīng)得的20行不行? 4、這20是轉(zhuǎn)到我綁定的個(gè)人銀行卡上,這屬不屬于個(gè)人所得?我需不需要單獨(dú)繳稅?
⑴銷售甲產(chǎn)品一批,價(jià)款500000元,增值稅稅額65000元,成本240000元,產(chǎn)品已發(fā)出,并向銀行辦妥了托收手續(xù)。⑵5月10日,以提供現(xiàn)金折扣方式出售給A公司乙產(chǎn)品一批,折扣條件為“2/10,1/20,n/30”;該批產(chǎn)品售價(jià)40000元(不含稅),成本16000元;銷貨款已于5月19日收訖;7月10日,A公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題而退回乙產(chǎn)品,收到乙產(chǎn)品后,大地公司以銀行存款支付退貨款,并按規(guī)定向A公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。⑶報(bào)廢舊設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備原值8000元,已提折舊7000元,發(fā)生清理費(fèi)200元,取得殘料變價(jià)收入300元,有關(guān)款項(xiàng)已通過銀行存款結(jié)算完畢。⑷收到委托B公司代銷產(chǎn)品的銷售清單;該批產(chǎn)品的銷售價(jià)格90000元(不含稅),成本50000元,代銷合同規(guī)定大地公司按不含稅售價(jià)的10%向B公司支付手續(xù)費(fèi);大地公司一開具了增值稅專用發(fā)票。⑸銷售產(chǎn)品應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅3000元,教育費(fèi)附加800元⑹以銀行存款支付發(fā)生的管理費(fèi)用15000元要求;⑴根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制分錄⑵編制大地公司結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄⑶假定大地公司不存在納稅調(diào)整因素,請計(jì)算2019年應(yīng)交所得稅并編制會(huì)計(jì)分錄
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,如果長期不申報(bào)納稅,稅局會(huì)上門查賬嗎?
老師你好,想咨詢下,就是我們是做售貨機(jī)的,有廣告費(fèi)收入,但是我們是下游,所以廣告費(fèi)收入當(dāng)月是不確定能不能收到的,現(xiàn)在初步能知道金額,現(xiàn)在都已經(jīng)10月份了一下子就弄到當(dāng)月了,這樣就會(huì)導(dǎo)致收入會(huì)多了,影響到利潤,這樣的話我現(xiàn)在核算的是10月收入怎么處理比較好呢?
老師,你好,我想問下,個(gè)人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個(gè)人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初余額和利潤表的凈利潤不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請問老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?


站在代理商角度,進(jìn)貨成本不含稅450%2B稅款450*7%=31.5,是450%2B31.5=481.5,賣了含稅460,也是虧的
賣貨,我虧,代理也虧?
您好,是代理商虧,廠家(你)虧不虧這里看不出,因?yàn)閺S家的成價(jià)本不知道
代理商為啥虧了?我收取他稅點(diǎn)1932元,他沒掙到錢,返而虧了1932?
您好,你給代理商的價(jià)格款是450*60%2B1932=28932(代理商付出的成本)對不對? 代理商對外(B)出售460*60=27600,代理商虧28932-27600=1332
這樣代理商還要給你1332,你沒有要返給代理商的
代理讓我返現(xiàn)460-450=10元??60噸,也就是返600元,這樣算對么
您好,我是相抵之后代理商給你的金額1332。 分開各算各的就是:你給代理商返27600-27000=600;代理商給你稅款1932。 代理商收600付1932最終付出1332(也是代理的虧損)
那代理不是白干活了,還虧損了,
您好,是的,這樣看白干了還要虧錢進(jìn)去
老師,那27600要不要算代理的貨款?
您好,賬可以這么算,但按你的業(yè)務(wù)27600是你銷給B的貨款
我都蒙圈了,對公收款27600,開發(fā)票27600,已經(jīng)平賬,跟代理也沒啥關(guān)系了,我還需要跟他算什么帳呢
您好,是你這樣描述要算的,是不是牽扯代理商的任務(wù)之類的。 不然這業(yè)務(wù)看著就是你和B之間的