外購(gòu)自產(chǎn)的拿來贈(zèng)送都需要視同銷售
這里的為促進(jìn)銷售贈(zèng)送紀(jì)念品或是樣品小樣給客戶,贈(zèng)送的金額計(jì)入銷售費(fèi)用,為什么還會(huì)有一個(gè)銷項(xiàng)稅呢?那不是視同銷售了嗎?視同銷售不是應(yīng)該是自產(chǎn)或購(gòu)進(jìn)的貨物嗎
購(gòu)進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送給其他單位或個(gè)人,視同銷售。那為什么購(gòu)進(jìn)的貨物用于集體福利不視同銷售?不也是無償贈(zèng)送嗎
外購(gòu)產(chǎn)品,銷售領(lǐng)用用作市場(chǎng)推廣,向客戶展示產(chǎn)品,不贈(zèng)送。是視同銷售嗎 另外,算作視同銷售的話,是怎么界定的呢?貨物移送?要是兩年后這個(gè)產(chǎn)品收回公司改變了用途售出了,又是什么樣的賬務(wù)處理呢?
老師 ,將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資,用于其他單位或個(gè)體工商戶、分配給股東或投資者、無償贈(zèng)送給其他單位或個(gè)人,這里送個(gè)人客戶可以視同銷售,那么我們買進(jìn)的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)不抵扣增值稅呢
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
老師這里講的是小樣紀(jì)念品之類的,計(jì)入了銷售費(fèi)用,還怎么視同銷售???要視同銷售不應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?
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借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 銷項(xiàng)