那個還是要計入收入,交增值稅的
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):(4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊50000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用200000元。經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入848000元,全部存人銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用元表示)老師你好含稅收入中的應(yīng)交稅費(fèi)怎么算出來是48000?
老師,我這邊有個一般納稅人客戶他們家在網(wǎng)上開了個網(wǎng)店,每個月大概十萬以上的收入,他們用支付寶提現(xiàn)到公賬的,也沒有開票。網(wǎng)店這塊的收入除了在申報增值稅是時候報不開票收入,還有其他方法避免不交13個點(diǎn)稅的嘛?
我們是小規(guī)模納稅人,客戶要專用發(fā)票,是只能去稅務(wù)局代開。請問,代開的發(fā)票,我們怎么做賬報稅?比如開10萬的票,我們要交多少增值稅和其他稅?怎么做分錄報稅? 然后收客戶多少稅點(diǎn)合適?
老師,我公司是一般納稅人的酒店,這個月出租場地給拍攝組2000元,如何開票給對方,適用多少稅率?還有開票給客人,客人要開租車費(fèi),如何開票,稅率是多少?(有時用車不是酒店的車,幫他們租車,沒多收錢,他們把所有費(fèi)用打給酒店,我們幫他們結(jié)一些外面費(fèi)用)客人用了車,所以要開租車費(fèi),又只能以我們酒店名義來開,我們按多少稅率來開,謝謝!
老師你好,如果我公司符合加計扣除,那我的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,其中的其他收益或營業(yè)外收入是做到當(dāng)月還是下個月增值稅繳納的分錄里?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務(wù)報酬所得,且收到個人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
購買滅火器分錄怎么做,借管理費(fèi)用 二級科目是什么
老師,這是原材料的成本,造一臺越野車 需要23個人 耗時5個月 算它的人工 成本 材料 時間,我該怎么去弄呢?
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那也要做主營業(yè)務(wù)收入?還是其他業(yè)務(wù)收入
還是計入主營業(yè)務(wù)收入科目
好的老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。