那個還是要計入收入,交增值稅的
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):(4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊50000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費用200000元。經(jīng)計算,當(dāng)月確認房費、餐飲等服務(wù)含稅收入848000元,全部存人銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用元表示)老師你好含稅收入中的應(yīng)交稅費怎么算出來是48000?
老師,我這邊有個一般納稅人客戶他們家在網(wǎng)上開了個網(wǎng)店,每個月大概十萬以上的收入,他們用支付寶提現(xiàn)到公賬的,也沒有開票。網(wǎng)店這塊的收入除了在申報增值稅是時候報不開票收入,還有其他方法避免不交13個點稅的嘛?
我們是小規(guī)模納稅人,客戶要專用發(fā)票,是只能去稅務(wù)局代開。請問,代開的發(fā)票,我們怎么做賬報稅?比如開10萬的票,我們要交多少增值稅和其他稅?怎么做分錄報稅? 然后收客戶多少稅點合適?
老師,我公司是一般納稅人的酒店,這個月出租場地給拍攝組2000元,如何開票給對方,適用多少稅率?還有開票給客人,客人要開租車費,如何開票,稅率是多少?(有時用車不是酒店的車,幫他們租車,沒多收錢,他們把所有費用打給酒店,我們幫他們結(jié)一些外面費用)客人用了車,所以要開租車費,又只能以我們酒店名義來開,我們按多少稅率來開,謝謝!
老師你好,如果我公司符合加計扣除,那我的分錄借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅,其中的其他收益或營業(yè)外收入是做到當(dāng)月還是下個月增值稅繳納的分錄里?
A公司出口的產(chǎn)品,A公司發(fā)原材料給B工廠加工,B 工廠開加工費發(fā)票給A公司, 加工企業(yè)開產(chǎn)品過來才可退稅?
假如一個藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,供應(yīng)商規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,我們購買方?jīng)]要求供應(yīng)商在規(guī)格處加廠家的,這種需要對方重開開票嗎
您好,B選項和D選項能詳細的解釋一下嗎?主要是計算思路
請問老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務(wù)200萬,出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽說扣除分包款,這個到底怎么計算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計算依據(jù)是什么
請問打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個月才在手機上填寫專項附加扣除,下個月還用填寫嗎?是不是填一次就行了
那也要做主營業(yè)務(wù)收入?還是其他業(yè)務(wù)收入
還是計入主營業(yè)務(wù)收入科目
好的老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。