那個還是要計入收入,交增值稅的

甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務適用增值稅稅率為9%,酒店服務適用的增值稅稅率為6%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務:(4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產。12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關的酒店、客房以及客房內的設備家具等折舊50000元、酒店土地使用權攤銷費用200000元。經(jīng)計算,當月確認房費、餐飲等服務含稅收入848000元,全部存人銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用元表示)老師你好含稅收入中的應交稅費怎么算出來是48000?
老師,我這邊有個一般納稅人客戶他們家在網(wǎng)上開了個網(wǎng)店,每個月大概十萬以上的收入,他們用支付寶提現(xiàn)到公賬的,也沒有開票。網(wǎng)店這塊的收入除了在申報增值稅是時候報不開票收入,還有其他方法避免不交13個點稅的嘛?
我們是小規(guī)模納稅人,客戶要專用發(fā)票,是只能去稅務局代開。請問,代開的發(fā)票,我們怎么做賬報稅?比如開10萬的票,我們要交多少增值稅和其他稅?怎么做分錄報稅? 然后收客戶多少稅點合適?
老師,我公司是一般納稅人的酒店,這個月出租場地給拍攝組2000元,如何開票給對方,適用多少稅率?還有開票給客人,客人要開租車費,如何開票,稅率是多少?(有時用車不是酒店的車,幫他們租車,沒多收錢,他們把所有費用打給酒店,我們幫他們結一些外面費用)客人用了車,所以要開租車費,又只能以我們酒店名義來開,我們按多少稅率來開,謝謝!
老師你好,如果我公司符合加計扣除,那我的分錄借:應交稅費_應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費_未交增值稅,其中的其他收益或營業(yè)外收入是做到當月還是下個月增值稅繳納的分錄里?
老師您好,我單位出工傷的員工,現(xiàn)在自動離職了,但是得有一個傷殘就業(yè)補助金需要單位出,請問這個費用應該記到哪個科目里,麻煩您把詳細分錄給我說一下,謝謝
老師好!我公司進行安全生產費用審計,讓提供實收資本的投資金額和比例,這種是有什么規(guī)定的文件嗎?
老師,我公司收到10000定金,因對方公司違約約定不退還,需要開發(fā)票給對方公司嗎,會計分錄怎么寫
老師好,公司銷售二手車5萬,借:銀行存款50000 貸:營業(yè)外收入50000/1.02 貸:應交增值稅50000/1.02*0.02,是這么算嗎
老師,住宿費可以開增值稅專票嗎?
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不
老師,采購的材料,如鋼筋,油漆,黃沙,石子等,做合同,產品質量保證期怎么填
請董孝琳老師回答,問題過期了 舉個例子,幫我看看對不對。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤(一正一負等于0),,,可是7-9月最終利潤總額是3萬呀?
老師,您好!需要一個情況說明,就是收入減少,稅局懷疑有虛開發(fā)票成本沒有對應減少的說明版本
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不
那也要做主營業(yè)務收入?還是其他業(yè)務收入
還是計入主營業(yè)務收入科目
好的老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。