你好私戶轉(zhuǎn)公司賬戶 備注代收某客戶貨款 轉(zhuǎn)入 。
老師好,我想問一下,因為客戶打款都是私戶轉(zhuǎn)賬或者微信之類的,那我們要怎么把錢存到公戶?
老師你好,我們銷售給客戶的是不開票的業(yè)務(wù),客戶回款非要讓我們開通企業(yè)微信,要通過企業(yè)微信把錢打給我們,想問一下這樣操作可以嗎?企業(yè)微信是不是必須綁定對公賬戶,收款要交稅嗎
老師,現(xiàn)在3月1日起不能用個人私戶收款了額,因為我們很多款都是私人賬戶收錢的額,即使我們不用,但是客戶很多時候也要求私戶打款過去,他們也不想開發(fā)票,我們都是用個人微信收款碼收款的,這個現(xiàn)在有什么方法嗎?
客戶習(xí)慣性的把錢打到老板個人卡,或者微信轉(zhuǎn)賬,我們收到了,再把對應(yīng)的金額轉(zhuǎn)到公帳,有沒有風(fēng)險呢,還是取現(xiàn)金存到公賬,那個方式好一點
請問這個怎么做賬好? 公司 公對公付款 購買東西, 商家 退回70元給我們, 但 ,退款沒有 走公戶,而是 商家 私下微信打錢到 老板微信,老板 再 用私戶 轉(zhuǎn)進 公司公戶。
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項目的時候,銷售了一臺B設(shè)備,這個B設(shè)備也是花費了差不多半年的時間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時候,花費的材料人工差旅費這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項目的時候,銷售了一臺B設(shè)備,這個B設(shè)備也是花費了差不多半年的時間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時候,花費的材料人工差旅費這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,準(zhǔn)備結(jié)賬,這是什么問題,怎么解決
老師,你好,我們公司工資是8月底計提,9月15日發(fā)放8月工資,我申報9月個稅9月填寫的金額是9月15日發(fā)放8月工資的金額申報的,這樣是不是申報錯誤了?
老師,您好!小規(guī)模納稅人享受醫(yī)療機構(gòu)免增值稅稅政策,免交的增值稅需要在增值稅申報表中,19欄“本期免稅額”填寫嗎?免交的增值稅,需要怎么做賬務(wù)處理?
我公司20年建了個煤棚3500萬,一直未做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在對方公司開進來200萬元發(fā)票,剩余發(fā)票后面會陸續(xù)開進來,現(xiàn)在我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,請問甲公司從乙公司進貨,乙公司也從甲公司進貨,甲公司做賬時怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對吧
民辦學(xué)校,食堂要求獨立核算,教職工和學(xué)生也要分開,我想咨詢一下 獨立出來后 要怎么合并到學(xué)校的賬上面
老師,我司是一般納稅人,買了一臺屬固資產(chǎn)(機器設(shè)備),買進來時進項發(fā)票也抵扣了。用了半年左右就賣掉了,也開了增值稅發(fā)票出去,交了增值稅,現(xiàn)在做會計分錄時,這筆固定資產(chǎn)需要收入嗎,如果不做收入的話,那增值稅報表的收入與賬上的收入又對不上。請問怎么操作,謝謝
想請問下老師足浴店,技師日結(jié)工資這個費用,是計入管理費用還是營業(yè)費用呀
長期這樣操作有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
你好長期這樣的話 到時你們可能會銀行監(jiān)控 有查賬風(fēng)險
那最穩(wěn)妥的方式是怎樣呢?
你好 公司賬戶收支 開票 保持三流一致